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老師,我的帳套其他應(yīng)付款法人,有幾十萬,他拿報(bào)銷來,報(bào)銷,抵其他應(yīng)付款,我公賬實(shí)際不要對(duì)公賬戶付款給他私人卡,只需要做賬沖其他應(yīng)付款法人,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款法人,可對(duì)?

2024-01-20 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-20 11:32

之前是借方余額嗎?如果是的話可以。

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快賬用戶2868 追問 2024-01-20 11:33

我看下,稍等

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快賬用戶2868 追問 2024-01-20 11:34

之前是貸方負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-01-20 11:35

那就可以的 可以這么做的

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快賬用戶2868 追問 2024-01-20 11:36

不對(duì),之前都是貸方余額,正數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-01-20 11:39

那你們欠款會(huì)越來越大。

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之前是借方余額嗎?如果是的話可以。
2024-01-20
您好,沒問題是可以這么寫的
2022-06-19
你好不需要,直接用現(xiàn)金即可
2024-10-17
不需要處理,后續(xù)公司錢轉(zhuǎn)老板做借其他應(yīng)付款老板賬戶 ,貸銀行
2020-09-08
你好,你不是個(gè)人報(bào)銷 嗎?為什么走其他應(yīng)收款,直接按照費(fèi)用做就可以了
2022-04-09
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