有多種處理方式。 首先,可以與對(duì)方進(jìn)行對(duì)賬催收,嘗試解決款項(xiàng)問(wèn)題。如果對(duì)方存在經(jīng)濟(jì)償還能力但未按期償還的情況,可能需要采取法律手段,例如起訴或申請(qǐng)破產(chǎn)清算等。 其次,如果是同一公司可以采用對(duì)沖方式處理。同時(shí),可以與對(duì)方商量是否可以債務(wù)重組,將應(yīng)收應(yīng)付帳款進(jìn)行轉(zhuǎn)移或者轉(zhuǎn)為無(wú)息、有息長(zhǎng)期借款,以減少公司損失。

公司有很多因歷史遺留下來(lái)的無(wú)法收回的應(yīng)收賬款及無(wú)法支付的應(yīng)付帳款,要怎么處理比較好
公司賬面有好多無(wú)法收回的應(yīng)收賬款 還有很多無(wú)法支付的應(yīng)付款 都是好多年遺留下來(lái)的 如何清理掉呢
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)付掛帳的大額貸方余額,實(shí)際是沒(méi)有欠對(duì)方貨款的,歷史遺留的,要怎么處理理
帳面上有很多無(wú)法收回的應(yīng)收賬款,還有很多無(wú)法支付是應(yīng)付帳款,都是好多年遺留下來(lái)的。如何清理掉
我公司賬面上有好多無(wú)法收回的應(yīng)收賬款,還有好多無(wú)法支付的應(yīng)付款,都是好多年遺留下來(lái)的,如何清理掉呢?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進(jìn)項(xiàng)稅額多記了,調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請(qǐng)問(wèn) 收的取暖費(fèi)怎么做賬啊?以后應(yīng)該需要分?jǐn)偟?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是社保,有個(gè)尾數(shù)差,應(yīng)該是524.96,企業(yè)算出來(lái)是525,這樣導(dǎo)致個(gè)稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說(shuō),還是下次說(shuō)?這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
老師,您好 農(nóng)業(yè)技術(shù)教師授課費(fèi) 農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)助教費(fèi)稅收分類編碼分別是什么
您好!想咨詢下:這種旅客運(yùn)輸發(fā)票,可以進(jìn)行抵扣稅額嗎?
老師,我們7.8.9月份個(gè)人所得稅工資收入是0申報(bào),但是7—9社保公積金已經(jīng)報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)了,10月份開了7—8月工資,10月份的個(gè)人所得稅報(bào)稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報(bào)完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
如果利潤(rùn)太高可以通過(guò)預(yù)提的方式減少利潤(rùn)嗎?可以在什么科目上做調(diào)整,后續(xù)有什么要注意的

