這個買來是做什么的
請問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計科目
老師好~咨詢下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更和稅務(wù)變更,目前辦理時點是先完稅,工商才能繼續(xù)辦理。這種操作大概是從什么時間開始的。早期工商變更是不是不需要稅務(wù)前置,可以僅做工商變更嗎?
多計提的折舊比本年折舊額大,匯算清繳時怎么填寫?
本月繳納2024年匯算清繳的企業(yè)所得稅,該怎么做分錄?
全面一次性獎金,匯算清繳怎么退不了個稅
老師請問一下現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,包含從銀行賬戶活期專到定期的資金嗎,做了借:銀行存款(定期)貸:銀行存款(活期謝謝
做樣品的成本怎么做賬
老師。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費有負(fù)數(shù)500金額,填寫年度匯算報表資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)呢
超過3年的應(yīng)收賬款可以做壞賬嗎?實務(wù)操作上需要準(zhǔn)備哪些原始單據(jù)
是我公司賣出去的,不是買來的,是銷售發(fā)票
是我公司的收入發(fā)票,
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
原來賣出去的,沒有做賬,
款是2020年轉(zhuǎn)到我公司的,當(dāng)時他們沒有做賬,不是現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來的,不能有銀行存款,能不能用往來賬戶過度呢?但是我不知道怎么過度
銀行存款現(xiàn)在余額一致的嗎 借利潤分配未分配利潤 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
銀行存款一致的
當(dāng)時也沒有做銀行存款的賬,什么都沒做
你好,那就按照上面的來做。