您好,以前年度小規(guī)模納稅人有3%和5%兩檔征收率,疫情期間3%的可以減按1%,開專票不一定按照3%的開,還可以5%(主要不動產(chǎn)),小規(guī)模納稅人季度不超過45萬可以免稅
從2022年4月1日開始,小規(guī)模開具的增值稅普通發(fā)票是不是都是免稅,無論開多少都是免稅?只是小規(guī)模開具增值稅專用發(fā)票需要直接繳納3%的稅?
小規(guī)模納稅人免征增值稅都是針對于開3%的普通發(fā)票而言的吧,小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票都是要征增值稅的吧
老師 增值稅專用發(fā)票 稅率是3% 這是小規(guī)模專用發(fā)票嗎老師 如果是小規(guī)模的 不是專票都要去稅務(wù)代開嗎 為什么收到的就是3%增值稅專票呢
老師,以前年度小規(guī)模納稅人都是3%的稅率嗎?開專票必須要繳3%的增值稅,如果開普通發(fā)票開到多少才是免稅內(nèi)呢?
請問小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票季度不超過30萬是免交增值稅是對的?那如果開專用發(fā)票呢?也是一樣嗎?還是開專票無論多少都要交增值稅?
你好,我現(xiàn)在有個食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
老師您好,請問雇主責(zé)任險做賬分錄
老師,我們開重復(fù)發(fā)票12萬,結(jié)果對方認(rèn)證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒做!
老師,請問如果高企要轉(zhuǎn)讓,需要提供什么報表?
老師,24年工資多計提了10000,5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000,借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實際發(fā)生額4萬,這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費用-職工薪酬負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000,這樣對嗎
老師,賬上掛了一筆應(yīng)付賬款,11萬。當(dāng)時這個工程做了差這點沒做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運輸費稅率是多少?
回遷房,開發(fā)商是不是應(yīng)該按市場同類房屋價格給回遷戶開發(fā)票呢?還是說回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實收資本是用收據(jù)寫的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫?因為收現(xiàn)金稅局不認(rèn)
以前專票+普票不超過45萬,普票才可以免稅嗎
你好,專票是一定要交稅的,普票季度不超45萬,可以免