你沒有代扣代繳什么稅,同學(xué)。
老師,請問我一直在A公司任職,但因為A公司之前打算買下B,就讓去處理一下B公司的一些稅務(wù)問題,我就認(rèn)證 了B公司的辦稅人員,而且B公司發(fā)票上的復(fù)核還是我的名字。后續(xù)因為AB公司之間的糾紛,導(dǎo)致沒有買賣成功?,F(xiàn)在B公司被稅務(wù)局約談,聯(lián)系不上B公司的法人,就把約談通知書送到我們公司來了,我就收下了,并簽下我的名字還有留下我的照片了。后面我給稅務(wù)局打電話說,我們也聯(lián)系不上B公司法人,稅務(wù)局說這個情況上報上去的話,股東和會計都要承擔(dān)責(zé)任,我去年九月還在B公司申報過一個月的個稅,后面就一直是在A公司申報個稅,繳納社保,稅務(wù)約談通知書送達(dá)后當(dāng)天我才刪掉B公司的稅務(wù)實名采集,發(fā)票上的信息目前也無法更改,就這種情況下,我會承擔(dān)責(zé)任嗎
老師,收到一份稅務(wù)發(fā)送的電子文書,是責(zé)令限期改正通知,說我們公司未按照規(guī)定辦理納稅代扣代繳申報,違反《中華人民共和國稅收征管法》第62條規(guī)定,以前重來沒有收到此類通知,不知道是什么情況?會發(fā)生這樣的問題
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
平時就工資的個調(diào)稅,轉(zhuǎn)私人卡的大筆金額也要交稅么?
個調(diào)稅每月都交的
你好,同學(xué),是需要 的。
轉(zhuǎn)私卡的大筆金額要交幾個點的稅呢
轉(zhuǎn)私卡稅局會懷疑你轉(zhuǎn)分紅,按20%
代扣代繳的申報就是自然人電子稅務(wù)局的扣繳端么?
所有轉(zhuǎn)的私卡都按20%嗎?金額有規(guī)定嗎?幾萬以上的金額
代扣代繳的申報就是自然人電子稅務(wù)局的扣繳端么?對的。
是印花稅未按期進(jìn)行申報,但我們每月都按主營業(yè)務(wù)收入申報的
如果 你們是買賣合同,就是銷售和購買合同的金額
是說營業(yè)賬簿未按期申報
那就是你們的資本公積%2B實收資本
實收資本200萬的話,交幾個稅點呢?每年都要交的嗎?
這個你們增加當(dāng)年繳稅就可以 200萬*萬分之2.5
每年都要繳200萬的萬分之2.5的嗎?還是只要繳納一次
只要繳納這一次,同學(xué)
以后每年零申報是嗎
不是的你只有實收資本增加時會用到