同學(xué)你好 1.按完工比例 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
老師關(guān)于票據(jù)中的支票,我有以下幾個(gè)問題,請老師幫忙解答,謝謝! 1.現(xiàn)金支票或者轉(zhuǎn)賬支票有沒有公司開給個(gè)人的呢?開給個(gè)人一般是什么情況下有呢?能不能說一些實(shí)務(wù)中的例子? 2.在實(shí)務(wù)中,為什么使用支票提取備用金需要在背書人那里蓋一套印鑒呢?不太理解這個(gè)過程。還有為什么銀行要求在附加信息欄寫上經(jīng)辦人身份證中的信息呢?所有銀行都是這么規(guī)定的嗎? 3.支票的印鑒不符合支票的印鑒審核不通過是兩種概念?只有印鑒不符,才會被處以罰款? 4.支票的結(jié)算要求中有說不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票,但其實(shí)在實(shí)務(wù)中只要賬戶有足夠資金,其實(shí)是可以的,對嗎?
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,在10月份的時(shí)候暫估了人工費(fèi),11月收到了發(fā)票,11、12月都有佬人工費(fèi)出去,收到的是3%的工程服務(wù)的專票,11月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在有三個(gè)問題要請教老師:1、10月暫估的人工費(fèi)現(xiàn)在要怎么做會計(jì)公錄,2、收到發(fā)票后要怎么做會計(jì)分錄 ,3、發(fā)票認(rèn)證后怎么做分錄,因?yàn)閯傞_始做建筑行業(yè)的賬還是怕做錯(cuò)了。麻煩老師給解答一下,謝謝!
請問給總包開了700萬的票 這個(gè)合同是4365.49萬 之前已經(jīng)開了3800萬了 所以超合同了 我們公司又開了個(gè)120萬的外經(jīng)證 公司讓我拿著4365.49和1200萬的外經(jīng)證去繳稅 1.讓我把預(yù)繳金額分到兩個(gè)外經(jīng)證上 我沒明白是什么意思 是要重新計(jì)算么 2.還說讓我去稅務(wù)局說1200萬的證不要再開個(gè)稅的戶了 我們已經(jīng)有好幾個(gè)零申報(bào)了 3.沒有這樣預(yù)繳過 不知道兩個(gè)證會有什么問題么 3.分兩個(gè)外經(jīng)證預(yù)繳金額會有變化么 如果有變化如何計(jì)算呢 需要帶什么證件去預(yù)繳 小白第一次 希望老師詳細(xì)講理一下 萬分感謝
老師您好, 我想請教關(guān)于全盤會計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會自動出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤會計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個(gè)體戶,從今年2月份開始開始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào),定額是季度9萬,我每個(gè)月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個(gè)季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務(wù)從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報(bào),查賬征收的話,就需要做賬報(bào)稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么辦處理
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購商品需要哪些附件
你好,老師,我們是一個(gè)建筑公司,承包了一個(gè)工程,但是分了7期核算,我想問一下建筑公司分項(xiàng)目的科目設(shè)置你們有嗎!一般納稅人
公積金最低基數(shù)上漲,已在官網(wǎng)提交補(bǔ)繳名單,但是托收日過去了,下月托收日扣款,會有滯納金嗎
老師,晚上好,租用叉車的押金,付了 6萬,最后只退回5萬,還有1萬收不回來了,請問這個(gè)賬怎么做?
企業(yè)劃分為工業(yè),從業(yè)人員20人,營業(yè)收入2708.95萬元,是小型企業(yè)嗎
老師小規(guī)模這個(gè)2274.58怎么來的
老師,如果公司沒有購進(jìn)A產(chǎn)品,就給對方單位開了A產(chǎn)品的發(fā)票,這屬于什么行為,稅務(wù)局查出來了,如何追究。
老師您好,財(cái)務(wù)就是匯總數(shù)據(jù)嗎
老師要收購一家公司怎么做估值?
2.可以按合同金額,因?yàn)楫惖匾A(yù)繳個(gè)稅的
1、關(guān)于第二個(gè)問題,那如果是合同分很多次開票,那么是一次性按照合同金額預(yù)繳稅還是按照開票金額預(yù)繳,哪個(gè)更合適呢? 2、異地預(yù)繳個(gè)稅,是開外經(jīng)證的時(shí)候我自己提交還是怎么弄啊? 3、具體的操作流程是怎樣的???
同學(xué)你好 按開票金額預(yù)繳 2.這個(gè)是用臨時(shí)賬號密碼登錄電子稅局預(yù)繳 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗(yàn)證碼,進(jìn)入系統(tǒng)。點(diǎn)擊【申報(bào)繳款】-【其他申報(bào)】,如需修改申報(bào)月份可點(diǎn)擊【申報(bào)月份】選擇申報(bào)月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點(diǎn)擊【填寫申報(bào)表】進(jìn)入“填寫申報(bào)表”引導(dǎo)頁面。如需重新選擇主管稅務(wù)機(jī)關(guān),請關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)選擇】功能模塊進(jìn)行切換,點(diǎn)擊確定即可。確認(rèn)預(yù)繳申報(bào)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)無誤后同,請選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報(bào)”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會對您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進(jìn)行審核,請?jiān)凇旧陥?bào)查詢及打印】模塊及時(shí)查詢該事項(xiàng)辦理進(jìn)度,可能會出現(xiàn)審核不通過的情況,請及時(shí)留意。在【申報(bào)查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對于“已提交未審核”的申報(bào)狀態(tài),需等待稅務(wù)機(jī)關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”時(shí),表示增值稅預(yù)繳申報(bào)成功。下一步可點(diǎn)擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報(bào)狀態(tài)為“審核不通過”的,可點(diǎn)擊“詳情”查看詳細(xì)信息,并按規(guī)定重新正確填報(bào)。清繳稅款。請注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)與本次進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報(bào)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一致時(shí),【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息
那它這個(gè)個(gè)稅是怎么自動帶出來的還是需要哪里核的嗎?
這個(gè)是異地稅局核定的稅率哦
還有第一個(gè)問題,建筑單位開票時(shí)就做借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 這個(gè)分錄是嗎?
預(yù)收賬款是這樣做分錄的
異地核定的這個(gè)個(gè)稅,是怎么顯示的嗎?顯示在外經(jīng)證里,還是需要單獨(dú)通知然后我們單獨(dú)處理的嗎? 2、開發(fā)票的分錄呢?
這個(gè)登錄異地電子稅局就有顯示的 2.上面分錄都有了
2、那個(gè)開票的分錄就是那個(gè)預(yù)收賬款的分錄嗎?
不是呀 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 是這個(gè)分錄哦
問題是開票的時(shí)候,做這個(gè)分錄,那么銷項(xiàng)稅沒有體現(xiàn)啊
貸銷項(xiàng) 這個(gè)做上就可以的
還有第一筆分錄,預(yù)收賬款下面怎么有個(gè)銷項(xiàng)稅啊,不明白
這個(gè)是預(yù)繳的增值稅 預(yù)收賬款要預(yù)繳增值稅
哦哦,你指的是異地施工那個(gè)預(yù)繳的增值稅哦,好的謝謝美女
對的 滿意請給五星好評,謝謝
關(guān)于那個(gè)外經(jīng)證的個(gè)稅,如果沒有顯示就不用管對嗎?
嗯 現(xiàn)在有些地方不用預(yù)繳個(gè)稅