您好 解答如下 是的 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
甘老師,還是剛才關(guān)于報(bào)表的問題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目,沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個(gè)科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額,所以后面出現(xiàn)差額?
調(diào)整以前年度少計(jì)提稅金,計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目,再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,還是直接計(jì)入未分配利潤科目
有利潤分配–以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目? 要不要在結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配–未分配利潤”
老師好,補(bǔ)繳的以前年度的稅款,只要牽涉到損益類科目的都需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧,然后還需要把以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤分配~未分配利潤嗎?
老師好!‘以前年度損益調(diào)整’這個(gè)科目,當(dāng)時(shí)用了這個(gè)科目,當(dāng)時(shí)就直接把他轉(zhuǎn)到‘利潤分配——未分配利潤’嗎?
公司法人轉(zhuǎn)10000元給經(jīng)理,讓經(jīng)理付10000業(yè)務(wù)費(fèi),這一萬也是公司錢,經(jīng)理和法人分別在報(bào)銷費(fèi)用中加還是減
請(qǐng)教老師,四月份手工賬記賬憑證,4月份的工資是五月份開的,記賬憑證用哪個(gè)
匯繳清算時(shí),調(diào)增后補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填制
老師 出口企業(yè)CIF成交方式,發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)等,計(jì)入銷售費(fèi)用嗎 ?
我們需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我沒報(bào)過,這是什么稅,我按什么申報(bào)
老師好!請(qǐng)問其他應(yīng)收款可以沖應(yīng)付賬款嗎
老師,a,b,c,三個(gè)都是我們自己的公司,24年a公司賣材料給b公司,b公司加工成設(shè)備后賣給c公司,價(jià)值390萬,今年不想這么做了,想c公司沖紅b公司,b公司沖紅給a公司,這樣做合不合理?
老師好,請(qǐng)問木材加工廠的小規(guī)模納稅人,單位沒有銷售收入,但是在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)了工人的工資了,是否有影響呢?另如何做賬務(wù)處理呢?
我想問的是,那筆業(yè)務(wù)用了這個(gè)科目,寫分錄時(shí),其他分錄寫完,最后一筆分錄就直接轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎?還是月底轉(zhuǎn)?或者季末轉(zhuǎn)?或者什么時(shí)候轉(zhuǎn)?
其他分錄寫完,最后一筆分錄就直接轉(zhuǎn)到未分配利潤
那還要調(diào)整什么報(bào)表嗎?或者是正常的只是寫分錄,不用做其他的操作?
需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)??
上年年末今年年初的報(bào)表嗎?是只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表?
對(duì)的,是資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤
那電子稅務(wù)局里季報(bào)、年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表不是都要改?
是的? 是要更正申報(bào)的
改了未分配利潤的數(shù)據(jù),那對(duì)方改的什么科目?不然資產(chǎn)負(fù)債表不是會(huì)出現(xiàn)不平?
調(diào)整第一個(gè)以前年度損益調(diào)整憑證,對(duì)應(yīng)的科目
那賬本呢,寫了分錄還要調(diào)整啥嗎?
調(diào)整的基本就是上面說的內(nèi)容
好的,明白了,謝謝老師!
好的,麻煩對(duì)我的回復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià),謝謝