你好,2022年原材料科目入錯(cuò)了,之前入錯(cuò)的科目是??
2019年應(yīng)付帳款暫估原材料,沒有付款,也沒有開票,做了暫估,2020年初是不是要做一筆以前年度損益調(diào)整 ,是不會(huì)當(dāng)年利潤的?我用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目用什么科目替代
老師好! 調(diào)整往年的損益,一般通過“以前年度損益調(diào)整”科目,如果金額不大的話,可以直接調(diào)整當(dāng)年損益。 這個(gè)是稅法還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求?
跨年應(yīng)收票據(jù)科目的金額寫錯(cuò)了,可以在今年直接調(diào)整,不要通過以前年度損益調(diào)整科目了吧
老師,以前年度的職工工資計(jì)提有誤,原來計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)嗎?我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來調(diào)嗎?
2022年原材料科目入錯(cuò)了,以前不開票,現(xiàn)在開票了,掛往來,這個(gè)調(diào)整可以直接調(diào)當(dāng)初入的原材料科目嗎,還是得通過以前年度損益科目調(diào)整呢
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
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以前沒開票,入的是借 原材料-其他 450 貸 其他應(yīng)付 ×× 450
你好,因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)的分錄不涉及損益科目,是不通過??以前年度損益調(diào)整? ? 科目進(jìn)行調(diào)整的
后面開票了,按實(shí)際的入 借 原材料 貸 應(yīng)付客戶
你好,因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)的分錄不涉及損益科目,是不通過??以前年度損益調(diào)整? ? 科目進(jìn)行調(diào)整的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)