你好!這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō),對(duì)方要有個(gè)稅。你們計(jì)入業(yè)務(wù)交際費(fèi)就好
請(qǐng)問(wèn)老師,公司贈(zèng)送給客戶禮物,是不是要幫客戶代繳納個(gè)人所得稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司贈(zèng)送給客戶禮物要代繳個(gè)人所得稅,那么請(qǐng)客吃飯超過(guò)800要代繳個(gè)人所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),公司購(gòu)買了20張購(gòu)物卡送客戶,這個(gè)需要交什么稅,怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師:過(guò)年贈(zèng)送客戶購(gòu)物卡都需要繳納什么稅呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入的京東卡贈(zèng)送給客戶,用什么原始憑證附賬呢?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
這個(gè)不用視同銷售繳納增值稅吧?老師 另外這個(gè)個(gè)稅可以公司代繳么?
你好!是的,公司代扣代繳。 正規(guī)的操作是需要視同銷售,交增值稅。
購(gòu)物購(gòu)物卡 借:其他應(yīng)收款-預(yù)付卡 貸:銀行存款 視同銷售: 借: 其他業(yè)務(wù)收入-贈(zèng)送客戶預(yù)付卡 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-預(yù)付卡 代扣個(gè)人所得稅: 借:營(yíng)業(yè)外支出-代扣個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 是不是會(huì)計(jì)分錄這樣來(lái)的?老師
購(gòu)物購(gòu)物卡 借:庫(kù)存商品-預(yù)付卡 貸:銀行存款 視同銷售: 借:銷售費(fèi)用-交際費(fèi),貸 其他業(yè)務(wù)收入-贈(zèng)送客戶預(yù)付卡 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-預(yù)付卡 代扣個(gè)人所得稅: 借:營(yíng)業(yè)外支出-代扣個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
不好意思,還沒(méi)有打完就發(fā)了,等會(huì)再追加一次
借:庫(kù)存商品-預(yù)付卡 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 視同銷售: 借:銷售費(fèi)用-交際費(fèi), 貸 其他業(yè)務(wù)收入-贈(zèng)送客戶預(yù)付卡 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:其他業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品-預(yù)付卡 代扣個(gè)人所得稅: 借:營(yíng)業(yè)外支出-代扣個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
收到 老師 關(guān)于這個(gè)個(gè)人所得稅一般情況下公司肯定不會(huì)有客戶的身份信息,那這個(gè)個(gè)人所得稅該怎么申報(bào)???
你好!實(shí)操中確實(shí)極少申報(bào)。但是按稅法是需要拿到信息申報(bào)。
實(shí)操中該怎么處理呢?老師
你好!實(shí)操中確實(shí)極少申報(bào)了
好嘞? 謝謝老師
你好!不用客氣的了