一號(hào)是一般納稅人的嗎?
計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄
增值稅計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?增值稅需要計(jì)提嗎?
增值稅計(jì)提,和支付的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄
你好,計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄
銀行當(dāng)月直接從賬戶(hù)扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶(hù),怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶(hù)打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶(hù)扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
是一般納稅人
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
增值稅可以不用計(jì)提嗎?就是實(shí)繳的時(shí)候再做賬可以嗎?
它是需要結(jié)轉(zhuǎn),不計(jì)提。
應(yīng)交稅費(fèi)不是負(fù)債類(lèi)的嗎?為什么需要結(jié)轉(zhuǎn)?不是只有損益類(lèi)的才需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,應(yīng)交稅費(fèi)怎么不需要計(jì)提附加稅,他不就這照樣計(jì)提???
借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅呀。
對(duì)呀 附加稅需要結(jié)轉(zhuǎn) 因?yàn)樗嵌惤鸺案郊涌颇?可是增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)科目呀 所以增值稅為什么要結(jié)轉(zhuǎn) 它又不是稅金及附加科目的
增值稅它是價(jià)外稅,它不影響你的利潤(rùn),所以它不叫計(jì)提,它結(jié)轉(zhuǎn)就可以的,如果是一般納稅人,小規(guī)模的,如果需要交,他就不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
雖然我還是不太明白 但是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是也是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎。
不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)啊,我上面給你寫(xiě)的那個(gè)就是完整的,它不影響利潤(rùn)。