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你好老師,請(qǐng)問之前會(huì)計(jì)一直以來攤銷無形資產(chǎn)都是借:管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷,貸無形資產(chǎn),現(xiàn)在我要沖回以前多計(jì)提的攤銷,請(qǐng)問這要怎么做賬呢

2024-01-18 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-18 09:54

同學(xué)你好,紅沖多計(jì)提的即可 借 無形資產(chǎn)攤銷(負(fù)數(shù)) 貸 無形資產(chǎn)(負(fù)數(shù))

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快賬用戶6655 追問 2024-01-18 09:55

老師,請(qǐng)問以前年度的呢,上幾年一直都是這樣做賬的

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齊紅老師 解答 2024-01-18 09:57

23年度的,可以返賬去調(diào)整。如果調(diào)22年及以前的,需要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。

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同學(xué)你好,紅沖多計(jì)提的即可 借 無形資產(chǎn)攤銷(負(fù)數(shù)) 貸 無形資產(chǎn)(負(fù)數(shù))
2024-01-18
你好 借:無形資產(chǎn) 貸:管理費(fèi)用-攤銷
2024-01-18
你好,攤銷無形資產(chǎn)的分錄是 借,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)攤銷 不可以把攤銷的無形資產(chǎn)直接計(jì)入未分配利潤(rùn)的
2022-03-04
在無形資產(chǎn)科目按照攤銷額直接記賬
2022-07-11
這個(gè)累計(jì)攤銷是無形資產(chǎn)的備抵科目
2022-10-21
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