同學(xué)你好,紅沖多計(jì)提的即可 借 無形資產(chǎn)攤銷(負(fù)數(shù)) 貸 無形資產(chǎn)(負(fù)數(shù))
請(qǐng)問一下購(gòu)入無形資產(chǎn) 銀行付款的時(shí)候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷 借管理費(fèi)用 攤銷 貸累計(jì)攤銷 可以嘛?還是付款時(shí)候借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 無形資產(chǎn) 貸累計(jì)攤銷 吖
老師 您好,請(qǐng)問購(gòu)入無形資產(chǎn)最賬務(wù)處理是如何做的呢,我的理解是借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 做攤銷:借:累計(jì)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 是這樣的嗎 每月的 累計(jì)攤銷和無形資產(chǎn)兩個(gè)科目一個(gè)貸一個(gè)借 金額一樣 代表什么意思呢 如果攤完了 還有金額會(huì)存在這兩個(gè)科目的嗎
你好老師,請(qǐng)問要沖回以前年度多攤銷的無形資產(chǎn),要怎么做賬呢?小企業(yè)準(zhǔn)則
你好老師,請(qǐng)問之前會(huì)計(jì)一直以來攤銷無形資產(chǎn)都是借:管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷,貸無形資產(chǎn),現(xiàn)在我要沖回以前多計(jì)提的攤銷,請(qǐng)問這要怎么做賬呢
你好老師,請(qǐng)問之前會(huì)計(jì)一直以來攤銷無形資產(chǎn)都是借:管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷,貸無形資產(chǎn),現(xiàn)在我要沖回以前多計(jì)提的攤銷,請(qǐng)問這要怎么做賬呢
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
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老師,請(qǐng)問以前年度的呢,上幾年一直都是這樣做賬的
23年度的,可以返賬去調(diào)整。如果調(diào)22年及以前的,需要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。