你好 借:無形資產(chǎn) 貸:管理費(fèi)用-攤銷
請問一下購入無形資產(chǎn) 銀行付款的時(shí)候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷 借管理費(fèi)用 攤銷 貸累計(jì)攤銷 可以嘛?還是付款時(shí)候借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 無形資產(chǎn) 貸累計(jì)攤銷 吖
老師 您好,請問購入無形資產(chǎn)最賬務(wù)處理是如何做的呢,我的理解是借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 做攤銷:借:累計(jì)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 是這樣的嗎 每月的 累計(jì)攤銷和無形資產(chǎn)兩個(gè)科目一個(gè)貸一個(gè)借 金額一樣 代表什么意思呢 如果攤完了 還有金額會存在這兩個(gè)科目的嗎
你好老師,請問要沖回以前年度多攤銷的無形資產(chǎn),要怎么做賬呢?小企業(yè)準(zhǔn)則
你好老師,請問之前會計(jì)一直以來攤銷無形資產(chǎn)都是借:管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷,貸無形資產(chǎn),現(xiàn)在我要沖回以前多計(jì)提的攤銷,請問這要怎么做賬呢
你好老師,請問之前會計(jì)一直以來攤銷無形資產(chǎn)都是借:管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷,貸無形資產(chǎn),現(xiàn)在我要沖回以前多計(jì)提的攤銷,請問這要怎么做賬呢
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
找a同事給b同事代領(lǐng)工資,即b同事個(gè)稅正常申報(bào)但工資打到a同事銀行卡里,問題一:委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎,是通過網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資,銀行回單不會體現(xiàn)哪名員工對應(yīng)多少工資,這種情況需要把委托書附在憑證后面嗎。 問題二收到工資,不一定轉(zhuǎn)給委托方b,可能轉(zhuǎn)給其他人,這種情況,不在委托書里寫明轉(zhuǎn)給誰可以嗎,a和b之間沒有異議,公司也沒異議
老師,籌辦期發(fā)生的費(fèi)用想要在當(dāng)年一次性扣除,有限額扣除的費(fèi)用,比如職工福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),記入管理費(fèi)或銷售費(fèi)用時(shí),二級科目用福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是籌辦費(fèi)?
排骨的稅收分類編碼是什么
老師監(jiān)理老師報(bào)名費(fèi)做什么科目
準(zhǔn)備進(jìn)一家生產(chǎn)并銷售的紅磚廠,不知道對方公司采用哪種成本核算方法,是否按數(shù)量進(jìn)行分配,想采購的黏土,煤炭這些原材料如何計(jì)算用量
你每月提供的未辦理退稅明細(xì)表要核準(zhǔn)是否收匯完結(jié)才能做進(jìn)去,沒有完結(jié)的客戶暫時(shí)不能做到里面辦理退稅,和銀行對賬確定收匯都完結(jié)了才能做進(jìn)去。像DREAM客戶屬于滾動式付款,經(jīng)常會有欠款,這種情況也是很常見,建議根據(jù)對方外匯的金額做個(gè)明細(xì)表,統(tǒng)計(jì)具體收匯金額,這樣才好區(qū)分收匯可以辦哪個(gè)月。遇到滾動式付款客戶是不是和老板這么建議?
老師,以前年度的也這樣做賬是不
借:無形資產(chǎn)? 貸:以前年度 借:以前年度? 貸:利潤分配
借:無形資產(chǎn)? 貸:以前年度 借:以前年度? 貸:利潤分配
后續(xù)如果我要再接著計(jì)提,是貸方繼續(xù)入無形資產(chǎn)呢還是累計(jì)攤銷呢?
貸方繼續(xù)入無形資產(chǎn)的哈
加油? 問題結(jié)束后等你的好評哦