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前會計做的離職員工報銷生育津貼,給她轉(zhuǎn)款之后,現(xiàn)在賬面上在“其他應收款”那里還掛著這個離職員工1000多元錢,得怎么處理呀 這個看記錄是22年發(fā)生的,

2024-01-17 21:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-17 21:39

同學你好,就是還有1000多付多了是吧

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快賬用戶6882 追問 2024-01-17 21:46

不是多付 是已經(jīng)付了 前會計掛著賬沒處理

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齊紅老師 解答 2024-01-17 21:48

那她付的時候肯定是做到了管理費用,那你現(xiàn)在沖銷管理費用結平它就可以了

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快賬用戶6882 追問 2024-01-17 21:48

不對 剛問了老板 是當時應給9000多 給他轉(zhuǎn)了7000多 還剩1000多掛賬上了 前會計忘記沖了

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齊紅老師 解答 2024-01-17 21:55

還是沖銷管理費用可以了,就當公司需要負擔的工資費用少了1000多。金額不大,不用考慮年度問題了,沖當年就可以了

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同學你好,就是還有1000多付多了是吧
2024-01-17
你好,借應付職工薪酬2000貸,銀行存款2000,給他申報2000的個稅。
2021-06-10
你好,沒有拿發(fā)票嗎?可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣
2021-05-20
借銀行存款,貸其他應付款1萬, 借其他應付付款1萬,貸銀行存款
2024-02-20
你好,這個不應該做生產(chǎn)成本,應該直接 借 其他應收款 1500貸 銀行存款 1500社保局打錢后 借 銀行存款 5000貸 其他應收款 5000 然后 再轉(zhuǎn)給個人還是 借 其他應收款 3500 貸 銀行存款 3500
2022-08-21
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