可以的 但是要有發(fā)票
我公司只給個(gè)別幾個(gè)管理人員交了養(yǎng)老保險(xiǎn),而且款統(tǒng)一是由公司支付,個(gè)人不承擔(dān),我直接在支付時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
支付員工報(bào)銷的分錄,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,還是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,再借其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
企業(yè)收工資經(jīng)費(fèi)10萬,記會(huì)計(jì)分錄如下: 收 借 銀行存款10 貸 其他應(yīng)付款10 支 借應(yīng)付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費(fèi)用10 貸 應(yīng)付職工薪酬10 借 其他應(yīng)付款10 貸 管理費(fèi)用10 這樣記可以嘛? 還是說 支出 直接記 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
老師銀行回單上注明服務(wù)費(fèi),是公司付給法人的,我可以借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-法人 再借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款,可以嗎?
老師,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款嗎?
老師,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些賬呢
留底退稅跟賬上對(duì)不上,請(qǐng)問怎么辦?調(diào)賬的話,分錄怎么寫合適?賬上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,報(bào)表上4月份留底退稅期末是3047369.01
老師,前一年的賬務(wù)有誤,需要調(diào)整,怎么操作?
幾百的提貨運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票可以手寫收據(jù)入賬不做納稅調(diào)整嗎?對(duì)公轉(zhuǎn)款給個(gè)人
老師好[憨笑]我想請(qǐng)教一下您,民辦學(xué)校開學(xué)交學(xué)費(fèi)學(xué)校贈(zèng)送的床上用品和餐費(fèi)該放到哪個(gè)科目呢?
做4s店的收銀需要提供擔(dān)保人,請(qǐng)問求職者有什么風(fēng)險(xiǎn)?簽訂這樣協(xié)議需要注意什么?
為什么電子發(fā)票不能作廢只能紅沖?
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅利潤(rùn)90萬,需要怎么算
全是表格賬,新手怎么把數(shù)據(jù)導(dǎo)入賬套,金蝶kis版的,包括月份輸入錯(cuò)誤修改,刪除那里操作
老師買手機(jī)的個(gè)體,納稅人類型選擇什么
微信掃碼加老師開通會(huì)員
但是我只有客戶的銀行回單
我做的是代理記賬的
這個(gè)沒事 只要你的客戶有發(fā)票就可以
老師,這個(gè)分錄是不是要做兩筆才行? 借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
還是直接做借其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
還是把他們合并起來做,我有點(diǎn)搞不清楚,就是當(dāng)我只收到銀行回單的時(shí)候
這個(gè)可以做兩筆的
那我也可以直接做借其他應(yīng)付款,貸銀行存款吧,不影響吧
比如有個(gè)銀行回單備注支付的是個(gè)人稿酬,那我借其他應(yīng)付款,貸銀行存款可以嗎?
還是說要用其他應(yīng)付款科目必須要有發(fā)票或者單據(jù),如果只收到銀行回單就計(jì)入管理費(fèi)用里?
嗯,這個(gè)不影響的哦
老師,我還是沒懂,如果這樣的話,那有個(gè)銀行回單是支付稅費(fèi),收款方是國(guó)家金庫(kù),我也可以寫借其他應(yīng)付款-國(guó)家金庫(kù),貸銀行存款?
但是備注的稅費(fèi)是社保費(fèi),但是我問的別人是說要寫借管理費(fèi)用-社保費(fèi)才對(duì),所以到底哪個(gè)對(duì)的啊
不行,稅費(fèi)要按稅費(fèi)來做,不能用往來
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝