你好,你去年有入過賬嗎?是什么費(fèi)用?
請問老師,銀行回單上年已做費(fèi)用入賬,發(fā)票今年才認(rèn)證,今年的賬務(wù)應(yīng)該怎樣調(diào)整?
請問老板購買車輛去年開的發(fā)票,今年才拿到財(cái)務(wù)上來報(bào)銷,怎么做賬?
老師,去年發(fā)生的電費(fèi)費(fèi)用,今年才去開的發(fā)票,我今年可以做賬嗎?
請問發(fā)票可以跨年用嗎?比如去年發(fā)生的費(fèi)用,去年開具了發(fā)票,但是報(bào)銷人員今年才拿過來報(bào)賬,可以做為今年的費(fèi)用做賬嗎
請問老師 有一筆費(fèi)用是去年發(fā)生的 但是發(fā)票今年才開來 最近打算付款 這個(gè)分錄怎么做呢
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動生成是嗎
去年沒有入過賬,服務(wù)費(fèi)用
發(fā)票上備注的是去年的服務(wù)費(fèi)
你好,你現(xiàn)在是要報(bào)銷是吧?要付錢給他是吧?
對的,還有一筆費(fèi)用是去年就付款了吧,今年才開票
您好你去年支付的時(shí)候如何做的憑證
我們是員工個(gè)人先自行墊付,然后后面再拿發(fā)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,所以在收到發(fā)票前,我并不知道這個(gè)費(fèi)用,就沒有做賬
你好,你現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整貸,其他應(yīng)付款 然后借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。。
好的,如果費(fèi)用不大,可以直接入今年的費(fèi)用嗎
你好可以的,操作是沒有問題的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。