申報表旁邊若有更正申報,就可以在電子稅務(wù)局更正申報
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報已經(jīng)申報,稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報,但是第四季度財務(wù)報表顯示更正不了 說我們年報已經(jīng)申報不允許更正本次季度申報
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅申報錯誤了,但是已經(jīng)扣款了,電子稅務(wù)局已經(jīng)更正不了,需要去稅局大廳更正嗎?匯算清繳倒是正確了
老師,季度財務(wù)報表和所得稅申報表已經(jīng)申報過了,但是發(fā)現(xiàn)營業(yè)成本欄次忘了填寫數(shù)據(jù)了,還可以撤銷申報,重新在電子稅務(wù)局更正嗎?目前所得稅屬于0申報
老師,我想問下,我第一個季度的財務(wù)報表做了更正,但是電子稅務(wù)局不能修改第一季度的企業(yè)所得稅申報表了,可以不修改嗎
老師我現(xiàn)在要修改22年第四季度的所得稅報表,前面已經(jīng)申報過了 也扣過款了。請問這個可以在電子稅務(wù)局更正申報嗎?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
好像沒有只有查看 但是我財報跟年報都更新數(shù)據(jù)了。請問這個現(xiàn)在要怎么辦?
可以大廳更正申報的
我要帶什么東西去大廳申報?
帶上公章,申報表,身份證即可
申報表是帶12月的資產(chǎn)負(fù)債表、12月的利潤表、還有現(xiàn)金流量表嗎?
帶需要更正申報的表。即稅局會按填寫好的表格錄系統(tǒng)
去大廳申報 是我自己填數(shù)據(jù)還是稅務(wù)的人幫我填?比如我現(xiàn)在要更正申報 22年10-12月的財報、季報,22年的年報,我去大廳是不是要帶12月的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表,還有第四季度的利潤表、現(xiàn)金流量表去大廳就可以了?
去大廳申報 自己填數(shù)據(jù)
那我是不是要帶這些報表去?還是需要其他報表?還有老師我這樣更正申報會不會引起稅務(wù)的關(guān)注?。课耶?dāng)時是利潤報少了 現(xiàn)在更正申報應(yīng)該是要補點稅的
不會的,正常更正申報
比如我現(xiàn)在要更正申報 22年10-12月的財報、季報,22年的年報,我去大廳是不是要帶12月的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表,還有第四季度的利潤表、現(xiàn)金流量表去大廳就可以了?
是要帶12月的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表,還有第四季度的利潤表、現(xiàn)金流量表