在24年補(bǔ)攤銷就可以了
新接手一家小規(guī)模納稅人公司,之前賬務(wù)都是由代賬會計(jì)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬做的,賬上之前年度還有本年度有很多應(yīng)收賬款掛賬,實(shí)際上已經(jīng)現(xiàn)金、支付寶形式收款了或者直接轉(zhuǎn)給老板私戶了,現(xiàn)在怎么處理?怎樣把這些應(yīng)收賬款沖銷?
老師你好 我們是電商企業(yè),收入都報(bào)無票收入,電商有扣傭金費(fèi)用,對方?jīng)]有給我們開票我就沒有做費(fèi)用沒入賬,現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了,怎么處理比較好呢?聽說匯算清繳前都可以調(diào),是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢?如果按之間的反結(jié)賬調(diào),可是我財(cái)報(bào)跟企稅都報(bào)了,怎么樣處理呢
老師你好 我們是電商企業(yè),收入都報(bào)無票收入,電商有扣傭金費(fèi)用,對方?jīng)]有給我們開票我就沒有做費(fèi)用沒入賬,現(xiàn)在已經(jīng)年底結(jié)賬了,怎么處理比較好呢?聽說匯算清繳前都可以調(diào),是直接在之前賬單調(diào)還是新的一年用以前年度損益調(diào)呢?如果按之間的反結(jié)賬調(diào),可是我財(cái)報(bào)跟企稅都報(bào)了,怎么樣處理呢
老師公司委托外單位研發(fā)的無形資產(chǎn),合同總價(jià)35萬,總共付了25萬,已付款部分發(fā)票全部收到,現(xiàn)在無形資產(chǎn)已經(jīng)在正常使用了,但是由于后期研發(fā)技術(shù)升級沒談妥所以尾款一直也沒付,那么我該怎么入賬呢?說以25萬作為無形資產(chǎn)計(jì)提折舊呢?還是35萬呢?但是以35萬計(jì)提折舊的話審計(jì)會覺得這部分沒有發(fā)票不能入賬,所以我該怎么處理呢?
請問老師,我們公司賬上掛著一個(gè)電梯企業(yè)管理系統(tǒng),以前的財(cái)務(wù)計(jì)入了無形資產(chǎn),并且也已經(jīng)攤銷了一段時(shí)間,但是其實(shí)這個(gè)是每年交的服務(wù)費(fèi)來的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)無形資產(chǎn)科目?
當(dāng)月購買的青年雞產(chǎn)雞蛋的。是當(dāng)月計(jì)提還是下月計(jì)提?計(jì)提分錄怎么寫?
金融資產(chǎn)債權(quán)投資減值攤余成本怎么計(jì)算?
社保年報(bào)是什么時(shí)候申報(bào)。
老師你好 我們公司的支付寶凍結(jié)了 需要提供這些憑證,老師,您感覺哪種憑證相對來說最好搞呢?
社保年報(bào)在客戶端怎么做,什么時(shí)候做。
25年2月份成立的公司。注冊的時(shí)候認(rèn)繳出資信息,認(rèn)繳出資時(shí)間是25年2月20日。認(rèn)繳出資的時(shí)間是注冊的當(dāng)天。注冊資本這部分錢我需要什么時(shí)間?要實(shí)繳完畢。
老師好,我們是房產(chǎn)公司,我們?yōu)榱虽N售房子,租了一個(gè)銷售展位,我們付的租金和展位的管理費(fèi),我應(yīng)該計(jì)入到什么科目?
老師你好,小規(guī)模確認(rèn)收入時(shí),是這樣寫分錄嗎?收到貨款3萬元 借:銀行存款 30000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 29700 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300 季度確定免稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300 貸:營業(yè)外收入 300
您好,老師,我們公司是做幼兒籃球培訓(xùn)的,有個(gè)外國客戶給孩子報(bào)名了,要求開票,只發(fā)了這個(gè)公司抬頭,那我開票的時(shí)候,可以直接按這個(gè)開頭開嗎?。?公司抬頭:10160929 MANITOBA CORP
老師您好!我們是廣州的企業(yè),開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票也是給廣州的企業(yè),但是項(xiàng)目發(fā)生地是在南昌,請問這種情況之下需要交異地稅嗎?
您的意思是不用更正報(bào)表,不用以前年度損益調(diào)整?
是,不用更正報(bào)表,不用以前年度損益調(diào)整