你好同學,由于有稅負,他不會全返給您
老師我們公司從7月份開始業(yè)務往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據開票金額來沖預付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去,然后走再根據我們開出去的票來沖預收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務會有風險嗎?我現在應該要怎么做才能避免稅務風險
掛靠別人做的工程,營改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方,當時按開票金額也交了營業(yè)稅及附加稅,也按開票金額給了掛靠方0.6%的個稅和2.5%的所得稅,0.8%的管理費則是按照每次收款金額給的。收了部分款,甲方還剩部分款是到現在營改增之后才打過來,那么掛靠公司還應該讓我找普票給他們平賬嗎?現在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費用
我們現在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質的公司下面進行?,F在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現在根據合同我們能提供的設備已經全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸的成本,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
建筑公司,有人把項目掛靠給我公司,具體業(yè)務:開發(fā)票不含稅金額請357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業(yè)所得稅6691.26元,我們收的管理費是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足,我們公司只收管理費,除了管理費是我公司的,其他的都是掛靠方承擔,我們打款也是根據收到工程款直接扣除稅費,管理費后打給掛靠方。
老師好!我們是一般納稅人,現在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應該提供相應的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
外貿企業(yè)可以一張發(fā)票既對應出口退稅又對應內銷嗎?
老師,我現在要申報印花稅,印花稅是由于開了房屋出租的增值稅專用發(fā)票,我是9月開的專票,印花稅的稅款所屬時間寫9月1日至9月30號,可以嗎?
老師,做面食這個開公司和個體哪個交的稅少謝謝
老師,做面食這個開公司和個體哪個交的稅少
老師,我一直不明白個體戶需要做賬嗎?應該是不需要吧,他是不是就是每月固定交稅呀?我沒有接觸過個體戶的賬
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?老師說的沒錯,入庫是考慮超領的 以下這句話請老師舉個例子,怎么體現 我們也要把這個金額體現在入出存里 最終賬表是要一樣的金額
這種是0申報嗎如果不是我該從哪里得到數據填上去
季度申報財務報表時,直接把當月的資產負債表抄上去就行嗎
老師,請問固定資產前面是慢慢攤銷的,現在要賣出去了,下個月可以全部攤銷掉嗎
老師,一個公司有五個股東,然后年底分紅怎么做會計科目?
如果稅負大于2%他會再扣一些,如果低于2%,那他應該多退給您一些
那我用別家資質 就是我們預交2% 在提供7%的進項稅額就可以了 不涉及預留 再返的事兒
看您們之間商量的增值稅稅負、企業(yè)所得稅稅負等,是多少。
如果套的增值稅稅負是2%,那他就不會再給您了
當初也沒提稅負的事兒 就是他現在要按7%給我們 也沒提稅負的事兒 只是說 預交哪部分是交給稅局了 我們只能抵扣7% 我給他提供的進項稅是7% 他也就只能返給我7%
是的,那他等于扣您兩個點。
也就是 這個項目 我們現金預交了2% 被掛靠方又留了我們2%的稅負唄
他欠工程款您100萬,您預交2萬,他給您多少錢,同學
預交的這2萬 是我們用現金去稅局交的 然后把完稅憑證給被掛靠方 預交的這兩萬跟工程款沒關系
是的,我就是問您。和您自己預交的2%有關的工程款,他們給您多少錢
比如,他欠您工程款100萬,您預交2萬,他實際付給您多少錢,同學
是我們用現金去預交2% 我提供7%的進項稅額抵扣 然后100萬到賬上 他們100的9%預留 下月給我們按我提供的7%進項稅額返給我們
那是收您4% 您看工程款100萬,您負擔2萬,還扣您2萬。