不需要調(diào)整,正常反應(yīng)
老師,我想問(wèn)一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實(shí)際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請(qǐng)問(wèn)19年這筆賬,我該怎么調(diào)整?
老師好!我這里有這么個(gè)事,公司跟一個(gè)人借了2萬(wàn)元,還的時(shí)候,還了3萬(wàn)元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬(wàn)元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師你好,由于上個(gè)月我把科目用錯(cuò)了,導(dǎo)致現(xiàn)在這個(gè)月我要出庫(kù)出不了,上個(gè)月是這樣寫的,借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品,其他這個(gè)庫(kù)存商品里面包含的有一部分原材料,我要把這個(gè)原材料加進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)該怎樣調(diào)整?
您好老師,我想問(wèn)一下,其他應(yīng)付款沒(méi)付,這個(gè)公司注銷了,這筆款我應(yīng)該怎么做
你好老師我想問(wèn)下我公司庫(kù)存商品和原材料一個(gè)占了75%,一個(gè)25%,其他應(yīng)付款又占了94%,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢,
老師30萬(wàn),36萬(wàn),300萬(wàn),的臨界點(diǎn)是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰(shuí)能幫忙解釋一下
請(qǐng)邏輯清晰的老師答題 如果周轉(zhuǎn)材料不屬于存貨,為什么例題中周轉(zhuǎn)材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開(kāi)出去了,如果以后要紅沖有時(shí)間限制嗎?
老師你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦出來(lái),后邊是什么流程
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)季度開(kāi)了一張普票,但是老板說(shuō)是開(kāi)專票的,這個(gè)季度再?zèng)_出來(lái)開(kāi)回專票,這樣報(bào)稅有影響嗎?
庫(kù)存商品報(bào)損能稅前扣除嗎
本月開(kāi)的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開(kāi),用到了才開(kāi),售票行業(yè)每個(gè)月都會(huì)有之前的發(fā)票,沒(méi)有統(tǒng)計(jì),就是按照開(kāi)票系統(tǒng)里面統(tǒng)計(jì)的稅率報(bào)的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請(qǐng)問(wèn)一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開(kāi)具購(gòu)買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒(méi)有車輛,法人開(kāi)了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷入賬嗎