你好,這個(gè)是你把原材料加在成本還是啥?
我標(biāo)示的這兩個(gè)軟件,原來買進(jìn)來的時(shí)候是做庫存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個(gè)軟件呢,是領(lǐng)了一個(gè)(原材料),庫存商品上還留一個(gè)?,F(xiàn)在我做這個(gè)表格,我這個(gè)表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個(gè)領(lǐng)用掉的做原材料那個(gè)去掉,就是直接留一個(gè)做庫存商品的?
我標(biāo)的這兩個(gè)軟件,原來買進(jìn)來的時(shí)候是做庫存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個(gè)軟件呢,是領(lǐng)了一個(gè)(原材料),庫存商品上還留一個(gè)?,F(xiàn)在我做這個(gè)表格,我這個(gè)表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個(gè)領(lǐng)用掉的做原材料那個(gè)去掉,就是直接留一個(gè)做庫存商品的?
我標(biāo)的這兩個(gè)軟件,原來買進(jìn)來的時(shí)候是做庫存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個(gè)領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
老師你好,由于上個(gè)月我把科目用錯(cuò)了,導(dǎo)致現(xiàn)在這個(gè)月我要出庫出不了,上個(gè)月是這樣寫的,借生產(chǎn)成本貸庫存商品,其他這個(gè)庫存商品里面包含的有一部分原材料,我要把這個(gè)原材料加進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)該怎樣調(diào)整?
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?這個(gè)原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
第二十八期學(xué)員,這個(gè)登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎,還是只能開13個(gè)點(diǎn)了
公司車折舊怎么計(jì)提?是幾年計(jì)提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對公賬戶把這個(gè)錢打給了姓“陶”這個(gè)怎么處理,9萬多不到10萬
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個(gè)點(diǎn)的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
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上個(gè)月我的會(huì)計(jì)分錄是這樣寫的,借工程施工-直接成本,貸庫存商品-其他,我這個(gè)月要調(diào)整過來的會(huì)計(jì)分錄,應(yīng)該為 借:工程施工-直接成本 貸:庫存商品-其他 原材料-其他, 科目用錯(cuò)是不是要先紅沖用錯(cuò)科目的分錄?再重新做分錄
對的,是這個(gè)意思的