同學(xué)您好,如果沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,應(yīng)當(dāng)盡快申報(bào)補(bǔ)繳,你登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端平臺(tái)試下還能申報(bào)不,如果不能申報(bào)了,下個(gè)月申報(bào)期申報(bào)的時(shí)候選擇下之前的月份申報(bào)即可。如果都不行的話建議到稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào)哦。
11月份的農(nóng)民工工資正常發(fā)放了,1月份也正常如實(shí)申報(bào)了個(gè)稅數(shù)據(jù),12月的農(nóng)民工工資在1月份沒(méi)有發(fā)放,現(xiàn)在2月份申報(bào)12月工資的時(shí)候,我是不用申報(bào)這些農(nóng)民工工工資還是都要零申報(bào)
4月份已經(jīng)發(fā)放工資了,個(gè)稅系統(tǒng)忘記申報(bào)了,應(yīng)該怎么辦?
23.12月份發(fā)放農(nóng)民工10-12月份工資,簽了合同,這個(gè)月忘記申報(bào)個(gè)稅了怎么辦?公司管理人員的個(gè)稅已申報(bào)過(guò)了
申報(bào)工資,勞務(wù)這塊的,勞務(wù)人員六月底離職了,可是辦理個(gè)稅申報(bào)的人忘記了,在七月份的時(shí)候又申報(bào)了工資,那現(xiàn)在怎么辦?
老師下午好!勞務(wù)公司,工人工資3月份就發(fā)放了,應(yīng)該4月份申報(bào)個(gè)稅。但是4月忘記申報(bào)了。到9月份申報(bào)了個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)老師:延遲幾月申報(bào)有啥風(fēng)險(xiǎn)呢?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來(lái)的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買(mǎi)了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬(wàn)以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來(lái)的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過(guò)來(lái)?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開(kāi)運(yùn)輸票一年可以開(kāi)多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請(qǐng)問(wèn)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)上起征點(diǎn)超六萬(wàn)開(kāi)始計(jì)算嗎?是含稅收入×百分之三嗎
老師,一般納稅人能開(kāi)普票嗎
因?yàn)槭亲龅膭趧?wù)分包,工資直接計(jì)入成本了,如果不申報(bào)可以嗎?
簽訂的合同是以完成某個(gè)項(xiàng)目為期限的,這種可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
同學(xué)您好,如果你賬上做的工資的話,就得按照工資薪金來(lái),申報(bào)個(gè)稅。如果你做的是勞務(wù)費(fèi),需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票才可以啊。
你好,由支付人在發(fā)放工資時(shí),按“工資、薪金所得”項(xiàng)目代扣代繳稅款
沒(méi)有計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時(shí)候直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款
那這個(gè)他們給你們開(kāi)發(fā)票了嗎?如果開(kāi)了發(fā)票的話那可以這樣做。
是我們給別人開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,我們是勞務(wù)承包方
你好,那你們發(fā)放的勞務(wù)工資要申報(bào)個(gè)稅哦,你們付人工費(fèi)就要幫他們代扣代繳個(gè)人所得稅。
可以按工資薪金申報(bào)吧?
您好,可以的哈,發(fā)放農(nóng)民工工資就是按這個(gè)申報(bào)。
好的,我現(xiàn)在是不是要做人員采集然后申報(bào)?因?yàn)橹皼](méi)采集,現(xiàn)在入職日期選以前月份,工資在12月份一起發(fā)放的,現(xiàn)在一次申報(bào)三個(gè)月的,這樣可以嗎?
同學(xué)您好,如果你一個(gè)月付的幫他們申報(bào)的話那就需要交個(gè)稅的,一個(gè)月不超5000才不需要交個(gè)稅的。如果年度累計(jì)未超的話,現(xiàn)在交的個(gè)稅,以后個(gè)人所得稅匯算清繳也能退稅的。