職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)工資薪金,在這里面有一個(gè)稅收金額減去需要調(diào)整的工資
你好,老師我現(xiàn)在公司兩年前的員工多處發(fā)工資未進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到,讓公司提供銀行發(fā)放流水,沒有流水要更正報(bào)表,這個(gè)報(bào)表如何更正
你好,老師我現(xiàn)在公司兩年前的員工多處發(fā)工資未進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳,現(xiàn)在稅務(wù)局查到,讓公司提供銀行發(fā)放流水,沒有流水要更正報(bào)表,這個(gè)報(bào)表如何更正
老師你好,個(gè)人所得稅,稅務(wù)局在自然人電子稅務(wù)局發(fā)有員工申訴,是以前年度,代帳公司報(bào)個(gè)稅多報(bào)了(也有可能是其他方式發(fā)放,只能找到一部分發(fā)放的憑證),現(xiàn)在要到大廳改報(bào)表,20年第3季度、21年第1季度、第2季度和第3季度,更改報(bào)表是更改所得稅匯算清繳的,還是每個(gè)季度都要改,該公司是小規(guī)模納稅人
老師您好,想問下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅:從未在這家公司任職,稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào),已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正,個(gè)稅從21年1月開始更正的,之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月,現(xiàn)在請(qǐng)問我怎么處理比較合適
您好 老師 稅務(wù)局那邊老師打電話通知做個(gè)人所得稅匯算清繳 需要退稅 因?yàn)檫@名員工我去年多申報(bào)了金額 繳納了個(gè)稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個(gè)稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個(gè)人賬戶的匯算就沒有個(gè)稅退了 現(xiàn)在來得及嗎
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
個(gè)稅稅管員講把他的工資申報(bào)調(diào)整在12萬以內(nèi),讓我把之前的申報(bào)工資額刪除掉,那這樣的話肯定要調(diào)賬
借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
我們是小規(guī)模納稅人,實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,
借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
用庫存現(xiàn)金的話肯定不現(xiàn)實(shí),
不現(xiàn)實(shí),那就別做了,你收不回來的情況下沒法做。
你賬上匯算清繳納稅調(diào)增,賬上不用動(dòng)。
稅法上你納稅調(diào)增匯算清繳里面 賬上別動(dòng)了
調(diào)整2021年的匯算清繳,,應(yīng)付職工薪酬里面稅收金額減少
你好,對(duì)呀,水發(fā)上職工薪酬明細(xì)表,那個(gè)地方你納稅調(diào)增就行,如果你一直收不回來的話,應(yīng)付職工薪酬一直有余額。
2021年凈利潤(rùn)-35000,調(diào)整減少費(fèi)用30000.那就不用交稅了, 是去稅務(wù)局更正還是直接在線上更正
電子稅務(wù)局里面,你看一下能直接修改吧,能直接修改的就不用去稅務(wù)局了。