卷子發(fā)下來,然后電子稅務(wù)局逾期申報(bào)里面,你自己能申報(bào)嗎?能申報(bào)的話直接申報(bào)就可以的,需要交稅的點(diǎn)扣款。
老師你好,逾期申報(bào)稅被稅務(wù)局罰款300,這個(gè)需要在工商年報(bào)公示嗎?不公示行不行
老師,你好,逾期申報(bào)印花稅被罰款了50元,可以個(gè)人繳了,不入帳嗎?
老師你好,增值稅逾期未申報(bào)首違不罰這個(gè)怎么弄,逾期申報(bào)那個(gè)表也報(bào)不了
老師,逾期申報(bào)有個(gè)政策是首違不罰,為啥還要罰款是什么原因
老師 您好 增值稅首次逾期申報(bào)會(huì)怎么樣 有什么影響嗎 會(huì)罰款嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
電子稅務(wù)局逾期申報(bào)里面,你自己能申報(bào)嗎?能申報(bào)的話直接申報(bào)就可以的,需要交稅的點(diǎn)扣款
不能申報(bào),說要處理違章,違章進(jìn)去顯示首違不罰
然后你進(jìn)去點(diǎn)一下確認(rèn)就行。
點(diǎn)了確定還是不行,還是提示一樣的
那你帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局 去那邊申報(bào)的
線上不能處理嗎
對(duì)的,是的,沒法處理的。