稅金及附加不包含增值稅。
老師 我報(bào)稅的時(shí)候 建筑業(yè)預(yù)繳的增值稅及附加稅 我在附表里面填寫的時(shí)候是光填預(yù)繳的增值稅的金額還是填預(yù)繳的增值稅+附加稅的合計(jì)金額呢
老師您好!請(qǐng)問(wèn)稅金及附加包含應(yīng)交增值稅嗎?我這應(yīng)交增值稅是單獨(dú)一個(gè)科目。
匯算清繳稅金及附加2022都沒(méi)有繳納增值稅就沒(méi)有稅金及附加吧,那是填0嗎?只交了企業(yè)所得稅
算利潤(rùn)的時(shí)候,用收入減去稅金及附加等,其中稅金及附加包含增值稅嗎?
老師好,填寫匯算清繳的時(shí)候稅金及附加包含應(yīng)交增值稅嗎?
印花稅發(fā)票數(shù)量怎么填寫?是填寫開(kāi)具的和取得的發(fā)票總和嗎
老師附加稅是根據(jù)什么來(lái)計(jì)提的?
老師您好!更改了一下報(bào)表,稅管員那邊提示的這個(gè)是什么意思
購(gòu)買公司產(chǎn)品組織客戶旅游所產(chǎn)生的餐費(fèi)住宿費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么費(fèi)用
老師勞務(wù)公司給我們公司提供的工資表,我們代發(fā),表頭寫哪個(gè)公司的工資表
老師,我們需要支付一筆汽車租賃費(fèi),一年35000元,從2013年至2024年共計(jì)11年,共計(jì)385000元,這個(gè)如果去稅務(wù)局開(kāi)票,稅金怎么計(jì)算?
貿(mào)易公司,進(jìn)項(xiàng)票,開(kāi)不進(jìn)來(lái),銷項(xiàng)已經(jīng)開(kāi)出去了,是暫估,還是負(fù)庫(kù)存出庫(kù)
收到勞務(wù)維修費(fèi)發(fā)票需要交印花稅嗎,按什么交印花稅
超市如果有收外租區(qū)的租金,那這部分的印花稅-租賃合同的申報(bào)計(jì)稅金額是多少;還有一個(gè)就是如果支付房東房租,是否需要繳納印花稅
老師,你好,就是企業(yè)所得稅的第一行和第二行,應(yīng)付職工薪酬的,包不包 社保單位部份在內(nèi)
好的,那填寫業(yè)務(wù)招待的時(shí)候是把銷售和管理的業(yè)務(wù)招待加在一起填嗎
納稅調(diào)整明細(xì)表,所有的招待費(fèi)都在一塊
匯算時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),它會(huì)帶到主表里也是負(fù)數(shù)嗎?
里面自己填寫就可以
主表里面的營(yíng)業(yè)收入到利潤(rùn)總額里面的數(shù)據(jù)都是自己填寫進(jìn)去,如果是小型微利企業(yè)。
也填寫負(fù)數(shù)嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。