您好,1.2種都免增值稅:自2012年1月1日起,免征蔬菜流通環(huán)節(jié)的增值稅;自2012年10月1日起,免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品(豬、牛、羊、雞、鴨、鵝,雞蛋、鴨蛋、鵝蛋)目前沒(méi)有免征水果和鮮奶流通環(huán)節(jié)增值稅的規(guī)定。 2.前一種免所得稅。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)稅收優(yōu)惠政策、促進(jìn)農(nóng)民增加收入的通知》(國(guó)稅發(fā)[2004]13號(hào) )的規(guī)定:對(duì)專營(yíng)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼養(yǎng)業(yè)和捕撈業(yè)的個(gè)體工商戶或個(gè)人,凡其經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)稅、牧業(yè)稅征稅范圍且已征收農(nóng)業(yè)稅、牧業(yè)稅的,對(duì)其所得不再征收個(gè)人所得稅的政策,提高了個(gè)人、個(gè)體工商戶和銷售農(nóng)產(chǎn)品的個(gè)體工商戶的增值稅和營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn),明確了取消農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅后,對(duì)減征、免征農(nóng)業(yè)稅或牧業(yè)稅地區(qū)的個(gè)人或個(gè)體工商戶從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼養(yǎng)業(yè)和捕撈業(yè)且經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)稅(包括農(nóng)林特產(chǎn)稅)、牧業(yè)稅征稅范圍的,其取得的上述所得暫不征收個(gè)人所得稅。
你好,鄒老師,我想問(wèn)一下關(guān)于農(nóng)業(yè)行業(yè)的稅收問(wèn)題。 我公司是制種企業(yè),主要①自己種植玉米種麥種,也委托農(nóng)戶幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購(gòu)進(jìn)來(lái)的種子經(jīng)過(guò)晾曬烘干去雜包裝后再銷售。另外也銷售糧食,零售農(nóng)藥化肥。 請(qǐng)問(wèn)老師: ①不論是外購(gòu)再銷售還是自產(chǎn)自銷的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優(yōu)惠一樣?不論外購(gòu)還是自產(chǎn)自銷都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發(fā)零售”農(nóng)藥,一般是銷售給農(nóng)戶或者自用,銷售農(nóng)藥是否免增值稅? 上述兩個(gè)問(wèn)題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
我們是一般納稅人企業(yè),我們單位的業(yè)務(wù)是采購(gòu)上商品,再賣出去,賺中間差價(jià) ,如果我們購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品開(kāi)的是普通增值稅發(fā)票,這種情況下拿自己采購(gòu)的商品去慰問(wèn)離休干部,我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎? 還是按視同銷售對(duì)待?
我公司是小規(guī)模納稅人購(gòu)買整羊,或者羊腿,回來(lái)切割串串,或者分割切片等,增長(zhǎng)稅和所得稅都是免稅的,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有自產(chǎn)自銷,自己養(yǎng)殖生產(chǎn)加工銷售。但是實(shí)際情況我們的羊全部是購(gòu)買屠宰好的羊。這種我們開(kāi)出去的免稅發(fā)票,對(duì)方一般納稅人能計(jì)算抵扣嗎
老師,我公司是一家農(nóng)業(yè)合作社,銷售自己養(yǎng)雞的雞蛋,還銷售食用油,食用油不是自己生產(chǎn)的,請(qǐng)問(wèn)兩種增值稅和所得稅怎么處理?所得稅是不是需要分開(kāi)核算,??免稅和不免稅??還有賬務(wù)需要注意什么問(wèn)題?
合作社,有兩種模式,一個(gè)是收購(gòu)果蔬,再銷售。一個(gè)是自己種植一部分果蔬,再銷售。這兩種模式,增值稅和企業(yè)所得稅分別免稅嗎?
老師,在金蝶錄憑證,稅款怎么自動(dòng),算差,求平衡?怎么設(shè)置?
如果產(chǎn)品放在藥店銷售,這種模式怎么做賬務(wù)處理
你好,我們兩個(gè)股東,比如合計(jì)湊了40萬(wàn)開(kāi)店,加上這40萬(wàn),賬上是73萬(wàn)。那么我們應(yīng)該怎么分紅?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)新公司做賬做到后面為什么材料越來(lái)越多,是因?yàn)樵鲋刀惏炊愗?fù)認(rèn)證的嗎,有避免這種的辦法嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)開(kāi)辦期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),直接入到管理費(fèi)用-開(kāi)辦可以嗎
@答疑老師(不加私信)?籌建起的房屋租金和押金也進(jìn)管理費(fèi)用嗎
工商年報(bào)里填寫補(bǔ)繳的繳費(fèi)基數(shù)嗎
老師,我要作廢申報(bào)去年的企業(yè)所得稅年報(bào)和四季度季報(bào),電子稅務(wù)局里,只有更正,沒(méi)有作廢,怎么辦?
個(gè)稅系統(tǒng)因入職日期選錯(cuò),25.3月入職,但選成24年3月,多了2個(gè)月的免征額1萬(wàn),造成當(dāng)期有個(gè)稅,但是未產(chǎn)生個(gè)稅,是在5月將入職日期改成正確的就行,還是得更正前兩期報(bào)表呢
老師,您好!私企法人轉(zhuǎn)入20萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬?
就是養(yǎng)殖的蛋賣出免增值稅和經(jīng)營(yíng)所得稅;購(gòu)進(jìn)再賣的蛋免增值稅,不免經(jīng)營(yíng)所得稅對(duì)嗎?
您好,是的,是這么理解的哦
老師,麻煩幫我看一下這樣填對(duì)嗎?自產(chǎn)自銷雞蛋收入3萬(wàn),購(gòu)進(jìn)再銷售收入2萬(wàn),成本合計(jì)41000元,把自產(chǎn)自銷3萬(wàn)填到納稅調(diào)整減少額處,對(duì)應(yīng)的成本不用調(diào)增,這樣填對(duì)嗎?
您好,不對(duì),免所得稅的收入,這個(gè)成本當(dāng)然也不能扣嘛
自產(chǎn)自銷的免稅收入,其對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用是可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)稅前扣除的。這是依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第二十八條的規(guī)定,即企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用或者財(cái)產(chǎn),不得扣除或者計(jì)算對(duì)應(yīng)的折舊、攤銷扣除1。此外,《關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函〔2010〕79號(hào))也有相關(guān)規(guī)定,明確指出企業(yè)取得的各項(xiàng)免稅收入所對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)成本費(fèi)用,除另有規(guī)定外,可以在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得稅時(shí)扣除2。
我看這個(gè)政策,免稅對(duì)應(yīng)成本可以稅前扣除,不征稅的才不可以扣除
您好,我認(rèn)為是免增值稅和所得稅,沒(méi)說(shuō)是免稅收入,不能扣,扣了我們利潤(rùn)都成負(fù)數(shù)了,國(guó)家還要給我們稅錢(不是真給,是這么理解) ,對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷蔬菜的收入免征增值稅和企業(yè)所得稅
這樣填嗎?比如自產(chǎn)自銷收入3萬(wàn),對(duì)應(yīng)成本2.2萬(wàn),增加額填2.2萬(wàn),減少額填3萬(wàn)
您好,是的,企業(yè)所得稅匯繳也是這個(gè)思路的