按照利潤(rùn)表上的收入和成本數(shù)據(jù)填寫。
老師,你好。我們公司是小規(guī)模納稅人,以前都沒交過企業(yè)所得稅,只在申報(bào)的時(shí)候填寫營(yíng)業(yè)收入和成本。現(xiàn)在要申報(bào)第四季度的,全年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入是1198308.17,營(yíng)業(yè)成本是445966.8,利潤(rùn)總得是199695.82,我們是按利潤(rùn)總額的5%繳納所得稅嗎?有什么減免嗎?
老師好!我公司是個(gè)體戶,之前是核定征收,沒有做帳,就是按照核定的金額交稅,現(xiàn)在改為查帳征收了,是不是要做帳了?經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的時(shí)候要填收入和成本,成本是實(shí)際發(fā)票入賬的成本填寫?
老師好,企業(yè)以前所得稅申報(bào)時(shí),收入和成本利潤(rùn)都沒有填,都是零,我這個(gè)季度申報(bào)按正常是應(yīng)該把本年累計(jì)數(shù)的收入成本和利潤(rùn)填報(bào),但我的報(bào)表是從當(dāng)期做的,以前沒有帳,按照全年的收入填寫,又和報(bào)表上的收入對(duì)不上,應(yīng)該怎么辦?
老師,基本是有收入了才會(huì)付成本款,但是收入和成本沒那么配比著結(jié)轉(zhuǎn),有時(shí)候付成本款少就結(jié)轉(zhuǎn)成本低,有時(shí)候付的多結(jié)轉(zhuǎn)多,但都沒有超過收入,這樣合理不?如果想按比例結(jié)轉(zhuǎn),付的成本款應(yīng)該先過度入到哪個(gè)科目比較好?之前做的還用調(diào)整嗎?
老師你好,我們是裝修公司個(gè)體,按季度報(bào)稅,但裝修一般都戰(zhàn)線比較長(zhǎng),一般得兩三個(gè)月,客戶有時(shí)候也不會(huì)按約定打款,像這樣我們每個(gè)月應(yīng)該怎樣確認(rèn)收入到底是多少呢
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
郭老師您好,職工補(bǔ)充醫(yī)療不是每年一百多塊錢?是每個(gè)月一百多塊錢啊
我們只申報(bào)增值稅附加稅和個(gè)稅,沒有利潤(rùn)表
按照無票成本計(jì)算的話,利潤(rùn)保持少于多少比較好呢
咱們是查賬征收還是核定征收?
是核定征收
比如咱是按收入核定征收就填寫收入就可以了,沒有超過核定的收入金額就填寫核定的數(shù)據(jù)。