你好:人數(shù)和資產(chǎn)符合小微企業(yè)的情況下,按利潤(rùn)總額199695.82*0.025繳納企業(yè)所得稅,這是小微企業(yè)所享受的優(yōu)惠。

我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示這個(gè),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本均為0,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
老師,你好。我們公司是小規(guī)模納稅人,以前都沒(méi)交過(guò)企業(yè)所得稅,只在申報(bào)的時(shí)候填寫營(yíng)業(yè)收入和成本?,F(xiàn)在要申報(bào)第四季度的,全年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入是1198308.17,營(yíng)業(yè)成本是445966.8,利潤(rùn)總得是199695.82,我們是按利潤(rùn)總額的5%繳納所得稅嗎?有什么減免嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度所得稅申報(bào),A類企業(yè),營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額是全年累計(jì)的嗎?假設(shè)前三個(gè)季度都是虧損,第四季度稍微有點(diǎn)利潤(rùn),但是年底全年利潤(rùn)總額累計(jì)還是虧損,是不是就不用繳納所得稅???按照所得稅表自動(dòng)出來(lái)的數(shù),繳稅額那是零,保存申報(bào)就可以???
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,第一季度,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是零,但利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),我們?cè)谏陥?bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),怎么填寫呢?是不填呢,還是填寫負(fù)數(shù)?
老師:現(xiàn)在在填寫一般納稅人,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,我是問(wèn)的是:營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額的關(guān)系。是不是利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入一營(yíng)業(yè)成本
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


老師,那相當(dāng)于我前幾個(gè)季度都沒(méi)繳納企業(yè)所得稅,只申報(bào)了收入和成本。這個(gè)月直接按年利潤(rùn)總額×0.025元,這樣的操作是可行的嘛?
你們前幾個(gè)季度沒(méi)有盈利,不用繳納所得稅。第四季度有盈利,所以全年有利潤(rùn),繳納所得稅,屬于正常。
老師,是不是如果我第三季度有繳納所得稅也算預(yù)繳,到時(shí)候第四季度按全年累計(jì)的也會(huì)重新計(jì)算,要繳納的稅額會(huì)減去上一季度繳了的
是不是如果我第三季度有繳納所得稅也算預(yù)繳,到時(shí)候第四季度按全年累計(jì)的也會(huì)重新計(jì)算,要繳納的稅額會(huì)減去上一季度繳了的?是的 第四季度也是預(yù)繳,后期還要匯算清繳的。
老師,那我能不能第四季度先不繳呢?匯算清繳的時(shí)候一起補(bǔ)繳
建議按實(shí)繳納。前面全是虧損。匯算清繳時(shí)盈利金額太大,說(shuō)明前面記賬錯(cuò)誤,會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注。