你好:人數(shù)和資產(chǎn)符合小微企業(yè)的情況下,按利潤(rùn)總額199695.82*0.025繳納企業(yè)所得稅,這是小微企業(yè)所享受的優(yōu)惠。
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬(wàn),但我查賬余額表是82萬(wàn)是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問題,所以對(duì)方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無(wú)車,老板哪的油票和車票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
老師,那相當(dāng)于我前幾個(gè)季度都沒繳納企業(yè)所得稅,只申報(bào)了收入和成本。這個(gè)月直接按年利潤(rùn)總額×0.025元,這樣的操作是可行的嘛?
你們前幾個(gè)季度沒有盈利,不用繳納所得稅。第四季度有盈利,所以全年有利潤(rùn),繳納所得稅,屬于正常。
老師,是不是如果我第三季度有繳納所得稅也算預(yù)繳,到時(shí)候第四季度按全年累計(jì)的也會(huì)重新計(jì)算,要繳納的稅額會(huì)減去上一季度繳了的
是不是如果我第三季度有繳納所得稅也算預(yù)繳,到時(shí)候第四季度按全年累計(jì)的也會(huì)重新計(jì)算,要繳納的稅額會(huì)減去上一季度繳了的?是的 第四季度也是預(yù)繳,后期還要匯算清繳的。
老師,那我能不能第四季度先不繳呢?匯算清繳的時(shí)候一起補(bǔ)繳
建議按實(shí)繳納。前面全是虧損。匯算清繳時(shí)盈利金額太大,說(shuō)明前面記賬錯(cuò)誤,會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注。