你好? 一般是需要核查應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的發(fā)生額明細(xì)哈? 看余額是怎么來的
老師,你好,我們是技術(shù)服務(wù)行業(yè),一般納稅人,我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有貸方余額,我需要年底的時(shí)候把它們做平嗎?這個(gè)不平是之前遺留問題,我應(yīng)該怎么處理?我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和我的實(shí)際交稅一樣,都是按照應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和申報(bào)一樣的
老師你好,我想請(qǐng)問下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目有貸方余額怎么給平掉,之前遺留下來的問題,查不出來原因了
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方有0.01元的余額,是之前會(huì)計(jì)遺留問題,現(xiàn)在怎么把沖平,放哪個(gè)科目
會(huì)計(jì)科目:請(qǐng)問老師,發(fā)現(xiàn)一般納稅人公司前兩年的增值稅一直都沒有做結(jié)轉(zhuǎn),該怎么處理呀? 就是每個(gè)月只做了: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 但是沒有做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 下面這個(gè)分錄是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的。 請(qǐng)問該怎么去處理以前一兩年沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的情況
老師:咨詢您一下以前遺留下來的問題,未交增值稅,和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,都有余額。這都是以前遺留的問題,這個(gè)該怎么處理掉呢。
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒有人數(shù)跟購買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤(rùn)-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,