你好? 一般是需要核查應(yīng)交稅費(fèi)這個科目的發(fā)生額明細(xì)哈? 看余額是怎么來的

老師你好,我們公司有個產(chǎn)品線的遺留問題,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額、未交增值稅、銷項(xiàng)稅額都有余額,請問這個要怎么處理啊,現(xiàn)在也不知道當(dāng)時為什么會有余額,能不能給提供個解決辦法
老師,你好,我們是技術(shù)服務(wù)行業(yè),一般納稅人,我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有貸方余額,我需要年底的時候把它們做平嗎?這個不平是之前遺留問題,我應(yīng)該怎么處理?我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和我的實(shí)際交稅一樣,都是按照應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和申報一樣的
老師你好,我想請問下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目有貸方余額怎么給平掉,之前遺留下來的問題,查不出來原因了
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方有0.01元的余額,是之前會計遺留問題,現(xiàn)在怎么把沖平,放哪個科目
老師:咨詢您一下以前遺留下來的問題,未交增值稅,和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,都有余額。這都是以前遺留的問題,這個該怎么處理掉呢。
工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個柜臺為個人承包,盈虧與公司無關(guān),但是走我們銀行賬戶,進(jìn)行供應(yīng)商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡便?
賬上未分配利潤很多,但實(shí)際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請問下員工入職體檢報銷費(fèi)用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤,公司實(shí)繳110萬,認(rèn)繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開租賃發(fā)票,我們是2個月一開,提前15天開具,對方支付租金。現(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費(fèi)用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對嗎?
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢

