你好? 一般是需要核查應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的發(fā)生額明細(xì)哈? 看余額是怎么來(lái)的
老師:我們以前的會(huì)計(jì),進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。 然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒(méi)有稅做留抵對(duì)吧。問(wèn)題是好幾年過(guò)去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師,你好,我們是技術(shù)服務(wù)行業(yè),一般納稅人,我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有貸方余額,我需要年底的時(shí)候把它們做平嗎?這個(gè)不平是之前遺留問(wèn)題,我應(yīng)該怎么處理?我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和我的實(shí)際交稅一樣,都是按照應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和申報(bào)一樣的
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目有貸方余額怎么給平掉,之前遺留下來(lái)的問(wèn)題,查不出來(lái)原因了
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方有0.01元的余額,是之前會(huì)計(jì)遺留問(wèn)題,現(xiàn)在怎么把沖平,放哪個(gè)科目
老師:咨詢您一下以前遺留下來(lái)的問(wèn)題,未交增值稅,和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,都有余額。這都是以前遺留的問(wèn)題,這個(gè)該怎么處理掉呢。
老師工程上什么情況下確認(rèn)無(wú)票收入?按完工進(jìn)度確認(rèn)收入,不給甲方開(kāi)票的話,我該怎么做賬?
出賣商業(yè)地產(chǎn)應(yīng)繳納的稅費(fèi)都有那些及對(duì)應(yīng)計(jì)算方式及稅率
你好,請(qǐng)問(wèn),制造業(yè),小微企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè),做賬報(bào)稅,享受的政策區(qū)別在嗎?
老師!您好!我想問(wèn)下我公司購(gòu)買土地建設(shè)廠房,發(fā)生場(chǎng)地回填費(fèi)用1000萬(wàn),是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本,還是計(jì)入在建工程廠房成本里?
公司開(kāi)了餐廳維修屋頂買了木頭,發(fā)票開(kāi)的木頭制品計(jì)入什么科目?
老師,印花稅是按次申報(bào),報(bào)的是五月的,稅款所屬期止也是5月1號(hào),可以嗎
我們之前發(fā)放工資都是借應(yīng)付職工,貸其他應(yīng)付款-大口保險(xiǎn),貸銀行存款?,F(xiàn)在我們工資都是讓銀行代發(fā)工資,那科目怎么做呢
出賣人商業(yè)辦公地產(chǎn)繳納的稅費(fèi)
您好老師洗車公司給洗車站點(diǎn)賣的水箱計(jì)入那個(gè)科目呀,297元
老師稅務(wù)系統(tǒng)上企業(yè)所得稅資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不一樣,之前會(huì)計(jì)未根據(jù)報(bào)表申報(bào),自己隨便編的數(shù)字申報(bào)這樣怎么辦