你好,現(xiàn)在需要怎么處理呀?
老師您好,9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發(fā)票,進項稅已認證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認證的進項稅額,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理呢?
我們是集成電路的公司,進銷項發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對應的,七月份我開出來15000的數(shù)量,進項發(fā)票也有15000,我認證抵扣了,但是在八月我又把七月份開出去的銷項沖紅了,那我的這個進項發(fā)票已經(jīng)在七月認證了還能用嗎,我八月份的增值稅該怎么申報呢
老師,上個月已經(jīng)認證的發(fā)票,這個月發(fā)現(xiàn)不合規(guī),給對方退回,對方?jīng)_紅重新開了發(fā)票,這個月我報稅的時候,我是把已經(jīng)認證的進項稅額直接在這個月進項稅額中減去,還是填在進項稅額轉(zhuǎn)出里呢?
老師,請問一下5月份有張進項已經(jīng)認證并入賬了,6月15號之前也申報了5月份的增值稅。然后我們要退貨,開的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對方紅沖了,那我們需要做進項轉(zhuǎn)出 ,賬上怎么體現(xiàn)呢?還有稅要怎么搞?(找郭老師)謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
老師,3月份有一張住宿票,已經(jīng)認證抵扣了,對方公司出了點問題,這張發(fā)票退回重新開了一張,這樣的話,之前的進項稅額是不必須做進項稅額轉(zhuǎn)出?然后認證新開的發(fā)票?
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
我收到的進項有 冷凍雞腳 冷凍雞腳A級 然后我看錯了 冷凍雞腳A級 進項沒有了 冷凍雞腳進項還多 但是我看錯了 開成了冷凍雞腳A級 現(xiàn)在應該怎么辦呢
你好,發(fā)票收回來,紅沖重新開。
11月的事情了 過去2個月了 我就當做開的是冷凍雞腳行不行
你好,這種有風險的過去半年都可以開,跨年的都可以。
有沒有法提前開 我1月收到了冷凍雞腳A級的發(fā)票
可以的,但是你得有實際購入的證明。
有的 也是前面購入的合同 只是這個貨才生產(chǎn)出來 供應商才開給我們的發(fā)票
相當于我提前把發(fā)票開出去了 這樣可以不
可以的,那就可以開。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。