你好,現(xiàn)在需要怎么處理呀?
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
我們是集成電路的公司,進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對應(yīng)的,七月份我開出來15000的數(shù)量,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有15000,我認(rèn)證抵扣了,但是在八月我又把七月份開出去的銷項(xiàng)沖紅了,那我的這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在七月認(rèn)證了還能用嗎,我八月份的增值稅該怎么申報呢
老師,上個月已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,這個月發(fā)現(xiàn)不合規(guī),給對方退回,對方?jīng)_紅重新開了發(fā)票,這個月我報稅的時候,我是把已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額直接在這個月進(jìn)項(xiàng)稅額中減去,還是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里呢?
老師,請問一下5月份有張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證并入賬了,6月15號之前也申報了5月份的增值稅。然后我們要退貨,開的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對方紅沖了,那我們需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ,賬上怎么體現(xiàn)呢?還有稅要怎么搞?(找郭老師)謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
老師,3月份有一張住宿票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,對方公司出了點(diǎn)問題,這張發(fā)票退回重新開了一張,這樣的話,之前的進(jìn)項(xiàng)稅額是不必須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?然后認(rèn)證新開的發(fā)票?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會組織會費(fèi)收入免稅嗎
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
建筑企業(yè)進(jìn)賬占比怎么計算,因?yàn)槲业倪M(jìn)賬比實(shí)際進(jìn)項(xiàng)多。
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報個稅嗎,報多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
我收到的進(jìn)項(xiàng)有 冷凍雞腳 冷凍雞腳A級 然后我看錯了 冷凍雞腳A級 進(jìn)項(xiàng)沒有了 冷凍雞腳進(jìn)項(xiàng)還多 但是我看錯了 開成了冷凍雞腳A級 現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
你好,發(fā)票收回來,紅沖重新開。
11月的事情了 過去2個月了 我就當(dāng)做開的是冷凍雞腳行不行
你好,這種有風(fēng)險的過去半年都可以開,跨年的都可以。
有沒有法提前開 我1月收到了冷凍雞腳A級的發(fā)票
可以的,但是你得有實(shí)際購入的證明。
有的 也是前面購入的合同 只是這個貨才生產(chǎn)出來 供應(yīng)商才開給我們的發(fā)票
相當(dāng)于我提前把發(fā)票開出去了 這樣可以不
可以的,那就可以開。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。