同學(xué)你好 1.如果該股東是公司的高管或者董事會(huì)成員,他們領(lǐng)取的是津貼或者酬勞,那么應(yīng)該將這筆錢記入“管理費(fèi)用”或者“銷售費(fèi)用”科目。同時(shí),應(yīng)該確認(rèn)該股東是否已經(jīng)從其他單位獲得了相應(yīng)的工資收入,如果已經(jīng)獲得,那么應(yīng)該將此津貼或酬勞記入“其他業(yè)務(wù)收入”或者“營業(yè)外收入”科目。 2.如果該股東不是公司的高管或者董事會(huì)成員,那么應(yīng)該將這筆錢記入“應(yīng)付職工薪酬”科目,并按照股東的持股比例進(jìn)行分配。具體的分錄需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了,但都只是費(fèi)用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對方發(fā)票開來了。現(xiàn)在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老板從企業(yè)網(wǎng)銀→企業(yè)財(cái)務(wù)室轉(zhuǎn)錢到他的賬戶,匯款單用途是工資,“企業(yè)財(cái)務(wù)室”是企業(yè)發(fā)工資的工具,他在2、3月份都這樣操作,賬戶處理應(yīng)該怎么做?如果用工資入賬,那二月份的個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了
老師好!幾個(gè)股東幾年前投資100萬一起創(chuàng)辦了一個(gè)公司,這幾年也都分了紅,工資也給股東發(fā),現(xiàn)在有個(gè)股東想退出,想要其他股東以6萬每股的價(jià)格買他的股份,如果這樣的話,那豈不是這個(gè)股東一分錢沒花白白賺了一筆錢?這種退股的應(yīng)該怎么處理才合理呢?
老師,我們公司只有一個(gè)股東,是法人,現(xiàn)在不是連續(xù)三個(gè)月工資零申報(bào)系統(tǒng)會(huì)提示嘛?公司又確實(shí)沒有業(yè)務(wù),如果11月開始給法人做工資,法人存?zhèn)€幾千塊錢到公賬,轉(zhuǎn)賬摘要寫投資款,賬上做實(shí)收資本,用這筆錢銀行給他發(fā)放工資,錢還是回到法人自己賬戶了,這樣合理嗎?
老板沒有概念。,把轉(zhuǎn)給股東的錢寫到發(fā)工資,這個(gè)股東在其他單位又有工資申報(bào)的。錢已經(jīng)從賬戶上發(fā)走了。我這個(gè)應(yīng)該怎么辦?怎么入賬?假如付工資的話,那計(jì)提肯定不平,這樣不行。
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實(shí)收資本200萬實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺因?yàn)殚L時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
他是公司股東,然后在其他單位也有收入的。覺得作為酬勞不大合適,酬勞的話不是應(yīng)該要申報(bào)工資的嗎?
同學(xué)你好 做工資可以 但是不能扣除五千
做工資不計(jì)提的話不是很麻煩嗎?還有你說的不能扣除5000是什么意思???
同學(xué)你好 做工資要計(jì)提 每月的五千只能一家公司扣除 所以您們不能給股東再扣除五千了
那我做應(yīng)付職工薪酬500 0,那計(jì)提方應(yīng)該寫什么?
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
我就是不想報(bào)工資。這樣做的話,他不就變成要去補(bǔ)報(bào)工資了嗎? 有沒有不報(bào)工資的的做法?
這個(gè)沒有哦 勞務(wù)費(fèi)也得代扣代繳個(gè)稅呢
那我借記勞務(wù)費(fèi)可以嗎?勞務(wù)費(fèi)不也要開發(fā)票過來嗎?
是的 勞務(wù)費(fèi)要有發(fā)票的
像我這種先付出去,應(yīng)該做其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
同學(xué)你好 是其他應(yīng)收款