轉(zhuǎn)到個人賬戶的話,借其他應(yīng)收款貸銀行。
老板從企業(yè)網(wǎng)銀→企業(yè)財務(wù)室轉(zhuǎn)錢到他的賬戶,匯款單用途是工資,“企業(yè)財務(wù)室”是企業(yè)發(fā)工資的工具,他在2、3月份都這樣操作,賬戶處理應(yīng)該怎么做?如果用工資入賬,那二月份的個稅已經(jīng)申報了
老師你好,我有初級會計證,但缺少全盤實操經(jīng)驗。我剛找了個工作是二手車開戶,掛牌,銷售業(yè)務(wù),4月注冊,6月業(yè)務(wù),7和10月份分別做了代理記賬會計0申報增值稅企業(yè)所得稅和印花稅,沒有賬,辦公室到處都是發(fā)票,因為不規(guī)范,好多我也不懂,新人,我該怎么開展工作呢?愁!老板說不買財務(wù)軟件,那他之前都沒有賬,我怎么給他建賬啊,還有人員社保也沒交。好多問題,馬上年終匯算清繳,我也不知道該怎么辦了?求指教
一家小規(guī)模企業(yè)開業(yè)了一年這樣才開始開公賬的,之前都是經(jīng)過個人賬戶去走賬的,平時的費用跟收入也是沒有開票的,還有收入也是沒有申報的都是零申報,員工發(fā)工資是通過其它企業(yè)發(fā)的工資買社保的,如果要處理這盤爛賬是要怎么解決比較好?到申報財務(wù)報表的時候營業(yè)外金額這么多,不會有問題嗎?
公司是個人獨資企業(yè),主營汽修保養(yǎng)等,平時購買配件的成本都是老板從個人微信或信用卡就直接支付了,沒有對公轉(zhuǎn)賬,還有工資是對公賬戶發(fā)的,但賬戶不夠錢發(fā)放工資時,老板又從其他個人賬戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)對公戶,以上財務(wù)做賬都是掛法人其他應(yīng)付款下,年底了現(xiàn)在要怎么沖平其他應(yīng)付款這個科目?
老師,工程施工企業(yè)自己辦了個勞務(wù)公司,只針對自己的施工企業(yè)走勞務(wù)人員工資,那勞務(wù)公司該怎樣操作?前期企業(yè)是否要打款勞務(wù)公司做勞務(wù)費收入,后期勞務(wù)公司發(fā)勞務(wù)人員工資做成本,用算的利潤來交稅? 勞務(wù)公司的員工,個稅申報這塊怎么處理???他們都是簽的勞務(wù)合同,個稅應(yīng)該怎么核算呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?