看您稅務(wù)局給核定了就交 沒有何定咱就不交。
老師。請(qǐng)問一下關(guān)于環(huán)保稅揚(yáng)塵稅。 我們公司只是其中一個(gè)分包單位。我們也需要申報(bào)交稅嗎?
建筑勞務(wù)公司需要繳納揚(yáng)塵排放環(huán)保稅嗎?
請(qǐng)問老師,在環(huán)保稅的繳納時(shí),揚(yáng)塵稅是用施工面積乘以系數(shù),但我們公司是管線施工,在施工證上只有管線長度,沒有寬度,請(qǐng)問面積的計(jì)算是使用長度就可以嗎,還是乘以管徑寬度
建筑揚(yáng)塵的環(huán)保稅,如果一次性繳納,是我的總建筑面積*排污系數(shù)/當(dāng)量值*金額對(duì)嗎?不需要乘以施工月份,只是交總面積計(jì)算出來的一次稅額對(duì)嗎?
老師綠化公司異地施工需要繳納環(huán)保揚(yáng)塵稅嗎?
我們廠房里面購買設(shè)備,機(jī)器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點(diǎn)
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊是按原值計(jì)提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計(jì)提了折舊5000元左右,請(qǐng)問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要申報(bào)個(gè)稅嗎
請(qǐng)問老師,老板拿公司刷卡機(jī)給別人刷錢到公戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí):需要報(bào)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)截止到9月份的年累計(jì)數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個(gè)月開錯(cuò)發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報(bào)增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報(bào)完一直沒繳納稅款,等的這個(gè)流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個(gè)企業(yè)2024年12月份所屬期申報(bào)了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時(shí)候,補(bǔ)開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報(bào)了這一筆負(fù)數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時(shí)候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報(bào)到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少
老師這個(gè)稅率是怎么交
你好參考下面的計(jì)算