你好,你的未交增值稅是借方余額嗎?
請問科目(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額跟科目(未交增值稅)的余額一樣嗎? 怎么我賬上(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額是當前全年累計需要繳納的增值稅金額合計數(shù)。而(未交增值稅)顯示的余額則是當月需要繳納的余額。
你好老師請問增值稅申報表期末留抵稅額為406440.29,賬上的進項稅額借方余額133747.52,銷項稅額貸方余額5988.56,未交增值稅貸方余額287381.38。該怎么做調(diào)整?
請問應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額表示什么? 應交增值稅——銷項稅額的貸方余額表示什么? 應交增值稅——進項稅額的借方余額表示什么? 三個都有余額該怎么做?
老師,請問轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負數(shù),請問表示什么,調(diào)怎么調(diào)整,謝謝!
請問下增值稅申報表上面的上期留底稅額和賬上的未交增值稅借方金額應該一致不呢?
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
我給你個數(shù)據(jù)您幫我看看怎么弄,未交增值稅貸方余額:1375613.28,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額:24504.22,已交增值稅借方余額:1398786.67,以前申報表上有期末留底稅額:23977.46,(不知道多久之前留下的,因為我們是一般納稅人,最開始一般計稅,中間變成簡易計稅,現(xiàn)在12月又變成了一般計稅)
你好,這個算不出來,不知道你的銷項和進項是不是正確的。
轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)銷項稅額減進項稅額算的嗎?
很久以前了,我本來要結轉(zhuǎn)掉未交增值稅和已交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增稅上面的余額,可是看到了有留底稅額,我就結轉(zhuǎn)了
你看看這個是不是代表我以前有多交預繳的稅額,看到這個我就不敢結轉(zhuǎn)了
對的,是的,這個20行是你留底的。
所以很亂啊,轉(zhuǎn)出未交增稅貸方怎么會有余額呢,而且已交增值稅減去未交增稅余額也不是這個留底的稅額,相差了804.07
核對一下每個月的銷項和進項發(fā)生額。
大約10年之前了才是一般計稅的,這個怎么核對
你好,你賬上做的發(fā)生額這個能查到嗎?科目余額表,本期發(fā)生額借方貸方。
然后你申報表里面的附表一,附表二。
現(xiàn)在我12月要結轉(zhuǎn)報稅,那是不是這些科目不要結轉(zhuǎn)了,查的需要發(fā)量的時間
可以的,可以這么做的。
轉(zhuǎn)出未交增稅我查到一張憑證,就這一張,不知道什么意思
還結轉(zhuǎn)到利潤分配里面去了。
他這樣的話影響了利潤。
以前會計做的
我不知道什么意思,做了又不結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增稅這個科目
如果不減少未分配利潤能怎么做
不好意思,我這個也不清楚。
請問一下我們開6的銷項,收13%的進項,我是不是按13個點的進項抵扣
可以的,可以抵扣的。
請問一下,第一點:12月我進項大于銷項,我可不可以一下發(fā)票不勾選,跨年一月在勾選,第二點:我如果把進項和銷項勾選做得差不多,不需要交稅,有風險嗎
可以的,不交稅有風險,最好按照稅負來。