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請(qǐng)問(wèn)下增值稅申報(bào)表上面的上期留底稅額和賬上的未交增值稅借方金額應(yīng)該一致不呢?

2021-08-13 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-13 10:28

你好 是的。 應(yīng)該需要一致的。 是的

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快賬用戶7914 追問(wèn) 2021-08-13 10:30

但是我接過(guò)來(lái)發(fā)現(xiàn)不一致了。賬上未交增值稅借方余額比申報(bào)表上上期留底稅額多了幾百,要怎么調(diào)呢。賬上多的往哪里調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:36

?你好? ? ?不一致找原因 。 不能一開(kāi)始 就調(diào)整? 去找到原因才行的?

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快賬用戶7914 追問(wèn) 2021-08-13 10:46

前面代賬做的賬,看不懂,也沒(méi)得個(gè)明細(xì)

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齊紅老師 解答 2021-08-13 10:54

你好。 如果沒(méi)有查不到原因只能情況說(shuō)明老板簽字做調(diào)整了。 你是哪個(gè)科目? 有余額。 借方嗎?

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快賬用戶7914 追問(wèn) 2021-08-13 10:58

未交增值稅的借方有余額,但是這個(gè)月申報(bào)了其實(shí)是要交六七百的增值稅

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齊紅老師 解答 2021-08-13 11:02

?你好借營(yíng)業(yè)外支出 貸 未交增值稅??

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