你好稍等馬上計算
我國居民個人李某本年每月取得稅前工資、薪金收入10000元,另外本年5月取得稅前勞務(wù)報酬收入40000元。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其 他扣除共計40000元。李某本年無其他收入,則李某本年應(yīng)繳納的個人所得稅為 ( )元。
中國居民個人張某為獨(dú)生子女,就職于中國的甲公司。本年每月稅前工資、薪金收入為30000元,每月減除費(fèi)用為5000元。張某個人每月負(fù)擔(dān)的基本養(yǎng)老保險為2400元、基本醫(yī)療保險為600元、失業(yè)保險為150元、住房公積金為2400元,“三險一金”合計為5550元。假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專項(xiàng)附加扣除金額為2000元,張某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。居民個人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅的預(yù)扣率表如表[工作要求]計算張某本年每月工資、薪金所得應(yīng)由甲公司預(yù)扣頂繳的個大所得。
個稅-綜合計算題 居民個人李某就職于中國的甲公司,2020年每月稅前工資、薪金收入為30000元,李某個人每月負(fù)擔(dān)三險一金合計5550元。另外,李某有兩個上小學(xué)的孩子,每月專項(xiàng)附加扣除金額共2000元,無其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。 12月份還取得如下收入: (1)一次性稿費(fèi)收入12000元; (2)一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入3000元; 另已知李某2020年1月份—11月份僅有工資、薪金收入,已預(yù)繳個人所得稅共計21470元。計算(10分): (1)李某12月份工資、薪金收入應(yīng)預(yù)繳多少個人所得稅? (2)李某12月份取得的稿酬所得應(yīng)預(yù)繳多少個人所得稅? (3)李某12月份取得的特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)預(yù)繳多少個人所得稅? (4)李某次年匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)繳(或申請退回)多少個人所得稅? (綜合所得金年應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的部分,稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元;超過144 000元至300000元的部分,稅率為20%,速算扣除數(shù)為16920元)
中國居民個人張某為獨(dú)生子女,就職于中國的甲公司。本年每月稅前工資、薪金收入為30 000元,每月減除費(fèi)用為5000元。張某個人每月負(fù)擔(dān)的基本養(yǎng)老保險為2400元、基本醫(yī)療保險為600元、失業(yè)保險為150元、住房公積金為2400元,“三險一金”合計為5550元。假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專項(xiàng)附加扣除金額為2000元,張某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。居民個人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅的預(yù)扣稅率表如下所示。 要求:計算張某每個月工資、薪金所得應(yīng)由甲公司預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。
我國居民個人李某就職于我國明珠公司,李某有一孩子正在小學(xué)上學(xué)。本年每月稅前工資、薪金收入為2 0000元,每月減除費(fèi)用5000元。李某個人每月負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險1 800元、基本醫(yī)療保險500元、失業(yè)保險125元、住房公積金1 500元,三險一金合計3 925元。李某子女教育每月專項(xiàng)附加扣除金額為500元(經(jīng)李某與妻子商量后確定)。李某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。明珠公司為李某預(yù)扣預(yù)繳了個人所得稅。居民個人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅的預(yù)扣率表如下表5-1所示 (1)計算明珠公司本年1月應(yīng)為李某預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅;(7分) (2)對明珠公司與李某個人所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(8分)
老師,我想接一個建筑安裝公司的賬目,交接的時候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個賬套,好像還怕365財稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個點(diǎn),進(jìn)來的票廠家收我6個點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來多少的票的金額才能抵扣
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
36000做年終獎 3%的稅率 其他的做工資和勞務(wù)報酬40000 最后也是3%的稅款