一、自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 1、填寫報(bào)表:《個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)表(B表)》; 2、登陸自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),進(jìn)入系統(tǒng)后上方會顯示生產(chǎn)經(jīng)營申報(bào)通道,點(diǎn)擊【生產(chǎn)經(jīng)營】,則進(jìn)入"生產(chǎn)經(jīng)營"申報(bào)模塊 3、點(diǎn)擊左側(cè)的"年度匯繳申報(bào)"進(jìn)入申報(bào)表 4、報(bào)表保存成功后,可進(jìn)行申報(bào)表報(bào)送 5、若需補(bǔ)繳稅款則通過稅款繳納菜單自行選擇相應(yīng)的方式繳款
一個(gè)個(gè)體工商戶,如果是核定征收,季度核了9萬,實(shí)際收入超過9萬了,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢
個(gè)體工商戶核定征收一個(gè)季度9萬內(nèi)免稅 如果超了9萬稅率是多少?
個(gè)體戶,核定征收,該季度收入超過了核定的收入,報(bào)增值稅怎么填
請問,個(gè)體戶,核定征收,四季度收入超了9萬,個(gè)稅怎么申報(bào)?
老師個(gè)體戶核定征收,核定的額度是季度9萬,季度超過了9萬是不是全額征稅
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師,核定征收,也需要申報(bào)嗎?還是不申報(bào)呀?
同學(xué)您好,要申報(bào)的,有的地方開發(fā)了自動申報(bào),這個(gè)各地不一樣,建議請到當(dāng)?shù)毓倬W(wǎng) 查詢或您可與專管員聯(lián)系確認(rèn)