您好, 這個(gè)退稅要去窗口處理,更正申報(bào)是可以的
您好 當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)過(guò)增值稅0申報(bào)的 作廢增值稅報(bào)表之后還可以重新勾選進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,問(wèn)下這個(gè)月的所得稅申報(bào)錯(cuò)了,我們不能退稅,還要補(bǔ)交的,然后已經(jīng)提交了退稅申請(qǐng),這個(gè)能撤回嗎?所得稅已經(jīng)更正申報(bào)
老師,增值稅申報(bào)了但是還沒(méi)交稅,現(xiàn)在要重新申報(bào),要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)表已經(jīng)作廢了,怎么撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)啊
老師,所屬期7月的增值稅已經(jīng)申報(bào)繳納了還能撤銷(xiāo)重新申報(bào)嗎
發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)多抵扣了。增值稅申報(bào)表還在申報(bào)期內(nèi)但已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在點(diǎn)作廢增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了還能在撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)重新勾選嗎
老師,有中級(jí)職稱(chēng)去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個(gè)活動(dòng),就是客戶(hù)如果在15日下兩單就給予15塊錢(qián)的優(yōu)惠券,這個(gè)15塊錢(qián)的優(yōu)惠券在客戶(hù)下第一個(gè)訂單的時(shí)候就可以使用,但是客戶(hù)如果沒(méi)有在15日內(nèi)下第二個(gè)訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動(dòng)返還給商家,22年5月12日客戶(hù)B在A那里買(mǎi)了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價(jià)格是73元,這時(shí)A商家怎么做賬?22年5月15日客戶(hù)B又下單了價(jià)格9.9元的商品,此時(shí)A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒(méi)有在下第二個(gè)訂單,此時(shí)A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個(gè)案例,請(qǐng)指教
買(mǎi)東西開(kāi)專(zhuān)票百分之13,他收我百分之10,這個(gè)他收我的價(jià)格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說(shuō)
老師,另外一個(gè)公司的工人給我們公司干活兒,公司可以通過(guò)我們公司發(fā)放嗎?需要簽發(fā)工資協(xié)議嗎?
開(kāi)的發(fā)票金額比收款的金額少200怎么辦?
游樂(lè)園服務(wù)業(yè),成本費(fèi)用方面,除了購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn),房租,工資,勞務(wù)費(fèi),還有其他什么可以用來(lái)抵稅的項(xiàng)目嗎?另外稅率是6%嗎
游樂(lè)園服務(wù)業(yè)的勞務(wù)費(fèi)有什么比例嗎?
2021年12月22銷(xiāo)售商品10件,價(jià)款400000,稅額52000合同約定款項(xiàng)分三次支付,收款時(shí)開(kāi)具發(fā)票,合同約定三次支付的時(shí)間為2022年1月22收款200000,2023年1月22收款152000,2024年1月22收款100000,同時(shí)開(kāi)具發(fā)票,有一張出庫(kù)單,數(shù)量10件商品金額為200000,怎么寫(xiě)分錄
我是一個(gè)小企業(yè)餐飲業(yè),用什么軟件比較好用??jī)r(jià)格也不貴的那種?也比較容易上手的?
現(xiàn)在都用軟件做賬嗎?怎樣學(xué)會(huì)快速用軟件做?小企業(yè)財(cái)務(wù)軟件有免費(fèi)用的嗎?
不是退稅,更正的話(huà)進(jìn)項(xiàng)不能同時(shí)更正?
可以更正的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)提示不能回到更正期
你把這個(gè)表拍給我看下
你現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)錯(cuò)了嗎,這個(gè)不是自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)字嗎
增加了未開(kāi)票收入稅額 要同時(shí)增加進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證
如果上面顯票不行,那就是更正不了,要去窗口處理
如果上面顯示不行,那就是更正不了,要去窗口處理
大廳是可以處理的嘛
大廳是可以填表要工作人員更正,我上次處理過(guò)一次,是可以
或者你把無(wú)票收入放到下個(gè)月申報(bào)了