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老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度增值稅應稅收入8935.1,是不是要在本期應納稅額減征額里邊填寫本期應該繳納的增值稅的稅額呢!優(yōu)惠政策在哪體現(xiàn)呢、

2024-01-14 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-14 19:13

你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?如果是普遍的,不需要填寫,因為你都不需要交了,就不用提體現(xiàn)減免

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快賬用戶7768 追問 2024-01-14 19:14

沒有開票的怎么填寫申報表呢

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快賬用戶7768 追問 2024-01-14 19:15

不填寫本期 應納稅額減征額,就會有稅款產(chǎn)生呀!

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齊紅老師 解答 2024-01-14 19:19

你好,季度300,000以內(nèi)都是在第10欄 如果是超過300,000的在第一欄和第三欄 減免的2%才填寫

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你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?如果是普遍的,不需要填寫,因為你都不需要交了,就不用提體現(xiàn)減免
2024-01-14
銷售額填寫 第 1 行:適用 3% 征收率的應稅銷售額,確實是有票收入與無票收入合計的不含稅銷售總額 。 第 3 行:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 ,若存在未開票收入,僅填已開票金額不完整,需按實際區(qū)分填寫。 應納稅額相關(guān) 第 16 行 :當季度銷售額超過 30 萬,適用 3% 征收率的業(yè)務,按不含稅銷售額 ×3% 計算本期應納稅額填在此處 。 第 18 行 :小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應稅銷售收入減按 1% 征收率征收增值稅時,減征額 = 不含稅銷售額 ×(3% - 1% ) ,填在此處。 應納稅額合計 :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最終需繳納的增值稅稅款
2025-04-15
這個沒有 交增值稅嗎,交沒有交增值稅,沒有0申報
2020-10-20
18行第一行正常填寫2%, 稅收政策導致與實際繳稅之間的差額部分,填寫在減免稅處,然后再正常申報就行。
2023-07-12
你好,應納稅額減征額是不含稅收入*2%
2022-02-22
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