你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?如果是普遍的,不需要填寫,因為你都不需要交了,就不用提體現(xiàn)減免
請問老師 小規(guī)模納稅人申報 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時那欄應納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報表
小規(guī)模納稅人季度申報時,增值稅普通發(fā)票未達起征點,有開增值稅專用發(fā)票,減免稅明細表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應納稅額減征額提示比對不通過,應該怎樣填寫?
不含稅銷售額3%征收率是:1036077.73 不含稅銷售額5%征收率是:146476.19 本期應納稅額是:38406.14 本期應納稅額減征額是:20617.69 老師,我想問問增值稅小規(guī)模納稅人,應納稅額減征額是怎么計算的
小規(guī)模開了1個點的票,報增值稅出現(xiàn)3減1政策本期發(fā)生額小于開具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額為1422465.98*2%,稅控盤實際不含稅銷售額是247033.64,應征增值稅不含稅銷售額1175432.34,應納減增23598.65,本期應繳稅11754.32。是哪里沒填對呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度增值稅應稅收入8935.1,是不是要在本期應納稅額減征額里邊填寫本期應該繳納的增值稅的稅額呢!優(yōu)惠政策在哪體現(xiàn)呢、
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
沒有開票的怎么填寫申報表呢
不填寫本期 應納稅額減征額,就會有稅款產(chǎn)生呀!
你好,季度300,000以內(nèi)都是在第10欄 如果是超過300,000的在第一欄和第三欄 減免的2%才填寫