您好 農(nóng)林產(chǎn)品的發(fā)票是普票,寫著免稅的 應(yīng)該計算抵扣 填寫附表二農(nóng)產(chǎn)品抵扣欄次 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
我們公司是外貿(mào)公司,去年的時候有筆業(yè)務(wù),工廠開進來進項發(fā)票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當時的進項發(fā)票被之前的會計進行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢,怎么處理,沒有報關(guān),能撤銷退稅勾選嗎
老師,上個月,別人開給我們一張發(fā)票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當時,我沒有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進項稅額115.04,后來,我開具一張紅字信息表,當時,選的是,購買方未抵扣開具紅字,上傳后,對方開負數(shù)給我們了,現(xiàn)在,我在勾選平臺中,勾選不到這張票了,該怎么處理
我們11月進項發(fā)票里有張農(nóng)林產(chǎn)品的發(fā)票是普票,寫著免稅的,但,勾選時抵了6994.49元,所以當期申報抵扣進項稅額合計是59754.69元,但我們導(dǎo)出來勾選明細里這個發(fā)票的有效抵扣稅額是0,這是為什么呢?這邊應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)?
老師12月份做11月份的賬目的時候,因為發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時候就多入賬了兩張進項稅發(fā)票,那我把這兩張進項稅額放到帶抵扣進項稅這個科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進項稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么?我就是認證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進項發(fā)票,因為不想讓應(yīng)付賬款有暫估。
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊一人有限公司嗎
賬上計提的其他應(yīng)收款社保個人部分和其他應(yīng)收款公積金個人部分不對,但是想不到是之前那比計提錯了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請問,請問知識產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認,收款時確認費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
這個沒有要我們填寫哦,是附表二里自動帶入了數(shù)據(jù)的,那這邊就是按填寫附表二農(nóng)產(chǎn)品抵扣欄次的稅額入賬進項稅額就可以了,是嗎?
按填寫附表二農(nóng)產(chǎn)品抵扣欄次的稅額入賬進項稅額就可以? 是的 您進項稅額沒有免稅發(fā)票的稅額 要自己手工填寫的 您附表二不能填寫嗎?
不是不能填寫,而是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里自動帶入了附表二第6欄的數(shù)據(jù),不用我們填寫呢
附表二第6欄的數(shù)據(jù)有沒有包含這個農(nóng)產(chǎn)票發(fā)票計算的進項稅額
附表二第6欄的數(shù)據(jù)顯示金額是77716.5元,稅額是6994.49元,那這邊入賬是不是借:原材料77716.5 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額6994.49,但我們銀行存款只是付了77716.5元哦,科目不平呢
借:原材料77716.5-6994.49=70722.01 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額6994.49 貸:銀行存款 77716.5
但也有人說單位開的農(nóng)產(chǎn)品普票是不抵扣的,是不是這樣的?到時候稅務(wù)局會不會要我們減出來,更正申報呀?
請問是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票嗎?
藝苑苗木種植場
那對方開具的免稅苗木普通發(fā)票 計算的進項稅額可以抵扣的
不知道是不是苗木,寫著林業(yè)產(chǎn)品*苔蘚、林業(yè)產(chǎn)品*鴨腳木、林業(yè)產(chǎn)品*米蘭球,列了10幾種產(chǎn)品,這些算不算苗木?
這些是林木類的產(chǎn)品 可以抵扣的
好的,謝謝。
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!