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工廠租了廠房,每個月產(chǎn)生了電費,房東開了增值稅的專用發(fā)票給我們,我們應(yīng)該怎么入賬?是稅額抵扣銷項增值稅,然后不含稅額算入成本費用?

2024-01-14 17:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-14 17:29

你好,同學(xué) 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款

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你好,同學(xué) 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款
2024-01-14
學(xué)員你好,對方應(yīng)該給你們開增值稅發(fā)票,增值稅一次性抵扣,當月租出去了,需要交房產(chǎn)稅,按租金計算
2022-04-28
就是房東去開發(fā)票的話,是需要交稅的,所以讓你們給錢。
2023-03-02
同學(xué)你好 計入費用科目 匯算清繳調(diào)增
2024-02-01
你好不可以的,你的租金是按照9%計算銷項稅的,
2025-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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