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老師,您好!增值稅納稅申報表中25行和32行本月數(shù)為負(fù)數(shù),請問老師,怎么樣才能使這兩個數(shù)的金額為0。公司目前沒有多繳稅款和欠款情況

2024-01-14 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-14 17:20

您好,那就是以前是否有填寫錯誤情況

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快賬用戶6849 追問 2024-01-14 17:23

以前有,但是我都更正過了,更正以后實(shí)際沒有多繳稅了,問什么還有數(shù)字呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 17:25

那您就只能逐月核對納稅申報表與賬面差異了

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快賬用戶6849 追問 2024-01-14 17:29

老師,這樣放著會有什么問題嗎?

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快賬用戶6849 追問 2024-01-14 17:29

實(shí)際情況是沒有欠稅也沒有多繳稅

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齊紅老師 解答 2024-01-14 17:30

這個負(fù)數(shù)相當(dāng)于是預(yù)繳稅費(fèi)了

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快賬用戶6849 追問 2024-01-14 17:36

每個月增值稅都是對上的老師,假如這月有未繳我不交也不行呢,這個怎么抵呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 17:37

每月財務(wù)報表數(shù)據(jù)都與增值稅報表相同?

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快賬用戶6849 追問 2024-01-14 17:41

是的老師

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齊紅老師 解答 2024-01-14 19:43

那就不會出現(xiàn)了您說的差異

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您好,那就是以前是否有填寫錯誤情況
2024-01-14
你好 上月繳納的 在30欄填寫的就可以
2020-10-13
25欄是上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款,如果你是正常交稅的,30欄和25欄是一樣的
2023-10-01
你好,這個不是多交的,是稅務(wù)局統(tǒng)計用的
2021-04-01
同學(xué)你好:每個月你報稅時需要將你已經(jīng)繳納的稅額填寫在“本月繳納上期稅額”處填寫上。
2021-07-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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