同學(xué),你好 之后要發(fā)嗎?

老師問下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
會計(jì)報(bào)表成本費(fèi)用對比表里的工資總額15000萬元,但工資明細(xì)表里是15650萬元。其中差額650元是1月洗車費(fèi)計(jì)提沒有進(jìn)入應(yīng)付職工薪酬。后來通過領(lǐng)到統(tǒng)一洗車費(fèi)計(jì)提工資里也做了調(diào)整。借:應(yīng)付職工薪酬—650貸:應(yīng)付職工薪酬—650最終報(bào)表沒有顯示出來怎回事,哪里做錯了嗎?
老師 計(jì)提工資分錄 借:管理費(fèi)用—職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月如果沒有支付,需要做借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其它應(yīng)付款嗎?
產(chǎn)婦工資 9000元,產(chǎn)假三個月,產(chǎn)假期間,你公司工資照發(fā)。 生育保險金 24000,那你們就不用給產(chǎn)婦了。公司全部都留下了,沖費(fèi)用,這個怎么做賬呢,我想了下5月份社保局發(fā)了24000元,2月3月4月發(fā)工資5000,借管理費(fèi)用-工資 15000,貸 應(yīng)付職工薪酬-工資15000,借應(yīng)付職工薪酬-工資15000,貸 銀行存款15000,然后5月份收到了錢,那就是借,銀行存款24000,貸 其他應(yīng)付款-某某個人15000,然后借其他應(yīng)付款-某某個人15000,貸 管理費(fèi)用-工資 15000
老師,您好。我發(fā)現(xiàn)我去年12月少計(jì)提了2000元的工資,我去年12月記賬,借:管理費(fèi)用:15000,貸:應(yīng)付職工薪酬:15000,今年一月實(shí)付工資時,借:應(yīng)對職工薪酬:17000,貸:銀行存款17000。我現(xiàn)在這2000元少計(jì)提的要如何記賬呢?請老師指導(dǎo)。謝謝
老師,您好。事務(wù)所的會計(jì)給出的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收款太大?,F(xiàn)在銀行問其他應(yīng)收款的明細(xì)。怎么跟銀行說比較合理呢?
老師,您好,從代賬公司接回來的賬,折舊沒有明細(xì),就一個總的金額,從2023年6月接回來的賬,每個月折舊3萬多,之前老板也是從別的公司接回來的公司,設(shè)備好多都不一樣了,請問老師如果不想要以前的折舊,重新按新設(shè)備折舊怎么操作?
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒有開,稅計(jì)入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時間一致嗎?
賬面負(fù)債率太高怎么調(diào)低
請問老師個人的車輛租給公司,然后需要開具租賃發(fā)票給公司,那這個科目開什么呢?然后個人的稅點(diǎn)大概是多少?
老師,我們公司22年到2025年9月份是從價征收房產(chǎn)稅的,9月之后是從租的,這個從租還要填嗎
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒有開,稅計(jì)入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時間一致嗎?
問一下購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金有那些組成,有明細(xì)嗎,
老師,私人借款給公司賬務(wù)該怎么處理
老師:23年夠入的機(jī)器進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,25月10月份當(dāng)廢鐵賣了,稅務(wù)報(bào)不開票銷售,那機(jī)器的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?


大多數(shù)人要發(fā),有些人因?yàn)榭己藭簳r不發(fā),也有可能匯算都不發(fā)。
同學(xué),你好 如果不發(fā),那需要匯算清繳的時候調(diào)整