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小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,納稅申報表怎么填寫減免額

2024-01-14 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-14 14:08

您好,這個的話,是寫在本期開發(fā)票的,3%的這個位置

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快賬用戶7420 追問 2024-01-14 14:09

增值稅也是按照3%繳納嗎,開的發(fā)票全部是1%的。

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快賬用戶7420 追問 2024-01-14 14:09

怎么填寫減免部分呢

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齊紅老師 解答 2024-01-14 14:10

開具1%的增值稅普通發(fā)票,將開具的1%的增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”欄次;對應(yīng)減征的銷售額2%部分計算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目對應(yīng)的“本期發(fā)生額”和“本期實(shí)際抵減稅額”欄次,減免性質(zhì)代碼應(yīng)選擇“SXA031901121|0001011608|小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅

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您好,這個的話,是寫在本期開發(fā)票的,3%的這個位置
2024-01-14
您好,這個是需要填寫的,我把填表說明發(fā)給你
2022-01-18
同學(xué),你好 需要填寫的
2023-08-27
你好,這樣填沒錯的·啊
2020-04-15
你好,不需要交稅的,不用填寫。
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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