您好,這個的話,是寫在本期開發(fā)票的,3%的這個位置
小規(guī)模納稅人本季度銷售額不超過30免稅,申報表要怎么填呢?
小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬,需要填報減免表嗎?怎么填?
小規(guī)模納稅人季度未超過30萬,申報的時侯需要填寫減免稅申報表嗎
小規(guī)模納稅人季度銷售不超過30萬,申報時候用填寫減免表嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬在申報增值稅時還需要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表中的減稅項(xiàng)目的數(shù)據(jù)嗎?
老師 你好,咨詢下稅務(wù)局覺得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點(diǎn),該怎么申報?調(diào)減成本嗎? 可是我實(shí)際成本夠的呀
老師,支付個體戶的經(jīng)營所得個稅怎么做賬呢,計入借方應(yīng)交個人所得稅,那這個科目到時候又沖回什么科目呢,老板沒有發(fā)工資
老師,他這個折舊年限我怎么看不懂呀 汽車的是幾年呀
老師,我做匯算清繳時系統(tǒng)提示,與第四季度報表不一致,我翻看了一下四季度的報表,是錯的,這個報表從第一季度收入就是錯誤的,系統(tǒng)讓修改第四季度的報表,我咋修改啊,修改了第四季度的,仍然是錯誤的,我不知道怎么做了
老師你好,請問公司員工報銷2022-2023年的費(fèi)用,這個該怎么做賬
建工險是計入工程施工還是管理費(fèi)用
老師利潤百分比怎么計算
阿里巴巴國際站的交易服務(wù)費(fèi)是怎么收取的,
老師,有限合伙公司需要做年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,有限合伙企業(yè)一般申報哪些稅?
老師,比如2024年中計提的應(yīng)發(fā)工資共120萬,實(shí)際截止到2025年5月31日前只發(fā)放了100萬,納稅調(diào)增了20萬。這20萬不能在稅前扣除,將來剩余的20萬發(fā)放后,還可以再返回當(dāng)年更改報表扣除,或者在未來的年份扣除嗎?
增值稅也是按照3%繳納嗎,開的發(fā)票全部是1%的。
怎么填寫減免部分呢
開具1%的增值稅普通發(fā)票,將開具的1%的增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”欄次;對應(yīng)減征的銷售額2%部分計算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目對應(yīng)的“本期發(fā)生額”和“本期實(shí)際抵減稅額”欄次,減免性質(zhì)代碼應(yīng)選擇“SXA031901121|0001011608|小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅