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收到以前年2年度虛開的工程發(fā)票10萬,報(bào)表上已經(jīng)調(diào)增繳納了增值稅,和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在在今年做分錄應(yīng)該怎么做?

2024-01-14 13:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-14 13:56

你好!通過以前年度損益調(diào)整科目沖回

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快賬用戶9692 追問 2024-01-14 13:57

我說具體分錄怎么做,我知道要用以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-01-14 14:01

你好!原分錄寫一下,我給你改

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快賬用戶9692 追問 2024-01-14 14:02

原分錄 借:工程施工 10 進(jìn)項(xiàng)稅3 貸方:應(yīng)付賬款13

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齊紅老師 解答 2024-01-14 14:52

你好!工程完工了嗎?你們是建筑公司嗎?

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快賬用戶9692 追問 2024-01-14 14:55

跟有沒有完工有什么區(qū)別嗎?我不確定有沒有完工,現(xiàn)在就是要紅沖掉這一筆怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 15:09

你好,沒有完工不涉及損益, 借工程施工紅字 10 貸方:應(yīng)付賬款紅字13 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出藍(lán)字3

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你好!通過以前年度損益調(diào)整科目沖回
2024-01-14
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-01-14
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2025-01-02
正規(guī)來說可以。 但是實(shí)際還是得看稅務(wù)局 一般退稅不好操作。
2020-09-02
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-07-10
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