你好,同學(xué) 暫估是對方欠你們的發(fā)票 應(yīng)付賬款%2B暫估-預(yù)付賬款是對方欠你們的錢
老師,我們賬上沒有設(shè)預(yù)收和預(yù)付,但是應(yīng)收賬款是貸方余額,應(yīng)付是借方余額?,F(xiàn)在公司想知道還欠別人多少發(fā)票沒有開,是不是看應(yīng)收賬款里有貸方余額的客戶?
您好郭老師。在和供應(yīng)商核對應(yīng)收應(yīng)付,這是8月份結(jié)賬后的科目余額表。我想要知道別人欠我們多少錢,和我公司欠別人多少錢怎么看?應(yīng)收是看借方期末余額?應(yīng)付看貸方期末余額嗎?
老師,如果我想從賬面上知道欠供應(yīng)商多少錢,收到多少發(fā)票,是不是我只設(shè)置一個應(yīng)付賬款-某某供貨商就可以了,在貸方就是欠他的錢;如果在借方就是預(yù)付的,是供貨商沒給我開票的,這樣對么
欠供應(yīng)商32萬,現(xiàn)在第一筆款要付30%,發(fā)票開了。月底了,我現(xiàn)在缺很多票,跟對方商量叫他們多開點(diǎn),供應(yīng)商老板同意給我開40萬,那我們付錢的話,余款70%就只能變成今天的預(yù)付給他了,這樣對我們公司影響大嗎?
老師,我想問一下,是不是看預(yù)付賬款這個科目余額,代表,別人供應(yīng)商欠我們的發(fā)票是多少?
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面???
老板個人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費(fèi),這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個表?
我們沒有用應(yīng)付賬款科目?,F(xiàn)在流程是,入庫,借原材料 貸應(yīng)付暫估,回票,做負(fù)數(shù)沖減原材料和暫估,然后再新做借原材料 貸預(yù)付 付款借預(yù)付 貸銀行。這個流程欠票我們看暫估,欠對方多少貨款我們怎么看?
這樣的話 欠多少錢 按照應(yīng)付暫估,預(yù)付賬款,這兩個科目合起來看
現(xiàn)在余額表是預(yù)付賬款借方有余額。應(yīng)付暫估貸方余額。然后是加起來還是如何??次覀兦穼Ψ蕉嗌馘X。
應(yīng)付暫估貸方減去預(yù)付賬款借方,差額是對方欠款
老師如果我們同時和該供應(yīng)商還有賣出業(yè)務(wù),我們銷售給供應(yīng)商自己貨物,應(yīng)收賬款借方也有余額,這樣情況。應(yīng)收借方余額,預(yù)付貸方余額,應(yīng)付暫估貸方余額,想看我們欠了對方多少錢怎么取數(shù)?
這樣的話,你們要綜合考慮 應(yīng)付賬款貸方,加上預(yù)付賬款貸方,減去應(yīng)收賬款
您昨天回復(fù)的是應(yīng)付暫估貸方 減去預(yù)付借方, 是我們欠對方的錢 然后再減去應(yīng)收賬款 就是最終欠款? 今天您回復(fù)的是 應(yīng)付暫估貸方加預(yù)付 減去應(yīng)收
是一樣的 如果預(yù)付賬款借方余額,就是減去 如果預(yù)付賬款是貸方余額,就是加上 實際是一樣的