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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及服務(wù)款怎么做會計分錄?

2024-01-13 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-13 21:36

同學(xué)你好,收到時,借:銀行存款,貸:長期股權(quán)投資,投資收益,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費等科目。支出的話,借:長期股權(quán)投資,貸:銀行存款。

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快賬用戶5401 追問 2024-01-13 21:38

老師,我們是分別收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及服務(wù)費?不是支付方,是收到方做賬務(wù)處理?

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快賬用戶5401 追問 2024-01-13 21:39

老師搞錯了,我們是支付方

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齊紅老師 解答 2024-01-13 21:41

同學(xué)你好,支付方,借:長期股權(quán)投資(股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及服務(wù)款),貸:銀行存款等科目。

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快賬用戶5401 追問 2024-01-13 21:42

老師,服務(wù)費也算里面去了是吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 21:43

同學(xué)你好,是的,可以這樣操作,也可以分開處理,借:長期股權(quán)投資,管理費用,貸:銀行存款。

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快賬用戶5401 追問 2024-01-13 21:53

老師,沒有發(fā)票也可以做管理費嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 21:55

同學(xué)你好,可以,只是不能稅前扣除。

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快賬用戶5401 追問 2024-01-13 21:58

老師要讓對方補發(fā)票是吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 21:59

同學(xué)你好,是的,讓對方補發(fā)票。

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同學(xué)你好,收到時,借:銀行存款,貸:長期股權(quán)投資,投資收益,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費等科目。支出的話,借:長期股權(quán)投資,貸:銀行存款。
2024-01-13
收到的時候記入其他應(yīng)付款。支付的時候沖銷就可以。
2023-11-14
你好 ,如果以后支付出去的 借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
2021-04-12
你好,借銀行存款,投資收益等 貸長期股權(quán)投資等
2024-05-27
你好。借銀行存款。貸長期股權(quán)投資的。
2023-04-06
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