你好可以的 可以這么做的
老師,請問下8月份計提了印花稅(實(shí)際上是不用計提的),這個稅三季度也沒交,當(dāng)時是借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,請問現(xiàn)在要怎么沖回呢?
老師您好,請問印花稅現(xiàn)在還需要計提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅嗎?還是說可以直接借:稅金及附加 貸:銀行/庫存現(xiàn)金 這樣?謝謝老師。
計提實(shí)收資本印花稅的時候多計提了,但是繳納的時候是減半征收的,會計分錄要怎么處理呀? 計提實(shí)收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 162.5 。繳納實(shí)收資本印花稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計提的部分怎么沖銷呀?
老師好!請問收到了老板的投資款實(shí)收資本申報了印花稅后,要在12月計提稅金是嗎?借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 請問是這樣舊可以了嗎
請問老師,實(shí)收資本的印花稅是按照實(shí)繳的金額乘以0.0003來交嗎?印花稅需要計提嗎?計提是是借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?