關(guān)鍵是那個暫估的金額是否真實?虛假的暫估需要紅沖
請問老師,我22年暫估了100萬庫存,23年5月底前只到了80萬發(fā)票。22年底,借:庫存商品100萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬。23年初:借:庫存商品 -100萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100萬。匯算清繳時審計給調(diào)減了20萬成本。那么我需要怎么調(diào)賬?24年匯算清繳時需要調(diào)增成本嗎?謝謝
賬上有以前年度暫估庫存商品150萬,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在匯算清繳補(bǔ)繳了稅款,然后如何賬務(wù)處理?
22年暫估的成本10萬,23年匯算清繳前沒來票,要不要調(diào)增去年的財務(wù)報表再調(diào)增?還是怎么處理賬務(wù)和匯算清繳?
22年暫估的成本10萬,23年匯算清繳前沒來票,要不要調(diào)增去年的財務(wù)報表再調(diào)增?還是怎么處理賬務(wù)和匯算清繳?
我們企業(yè)去年年底暫估的成本10萬,匯算清繳之前拿回9萬5,那匯算清繳時我們那5千塊錢怎么處理呢
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
如果是虛假的暫估,要在22年暫估的 賬上紅沖嗎,還是在23年賬上
直接23年紅沖22年的暫估,調(diào)整損益
匯算清繳年報財務(wù)報表按照暫估22年報表報,然后在納稅調(diào)增咯
匯算22年時,按紅沖的數(shù)字修改報表,然后匯算
那就是在22年的賬務(wù)里沖紅,然后,匯算清繳?不用調(diào)增
年報財務(wù)報表肯定是按暫估的報吧,然后匯算清繳報表在調(diào)增吧,
是23年做賬紅沖,修改22年的年報后,按更正后的報表匯算,
23年沖紅,那22年年報財務(wù)報表不是一樣是之前暫估的年報嗎
年報要更正后重新報送,23年的年初余額都要更正的
那就不用在23年沖紅咯,直接在22年的賬里改了?
可以直接改23年的賬
22年的賬吧
是的,手快了,就是22年的
那年報的財務(wù)報表跟我第四季度的財務(wù)報表不一致也沒關(guān)系嗎
那個沒關(guān)系,這個是年度匯算清繳
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利