你好,租金的需要交你購買的食材需要交 餐飲服務(wù)不用交
老師請教一個問題,我們是物業(yè)公司,前幾天住建局來檢查,我們買了中華煙招待,后因為公司的一些問題,幾個有同樣問題的物業(yè)公司一起吃飯研究解決方案,這些費用能正常報銷嗎?直接開中華煙的發(fā)票和餐飲發(fā)票記到招待費里可以嗎?這樣會不會讓人以為是行賄。之類的?如果不可以,是否可以選擇開辦公用品類的發(fā)票,但又有一個問題,辦公用品的發(fā)票金額比平常購買同類產(chǎn)品金額要5倍,這樣是否算異常?
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費,6%稅負高關(guān)鍵是沒有這方面進項,但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費加保潔服務(wù),這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費和勞務(wù)服務(wù)費分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師,我們單位是餐飲行業(yè),平時都是固定一些公司人員來聚餐吃飯,有租金主產(chǎn)生,其他就是就餐后開出的銷項發(fā)票,這些需要交印花稅嗎
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了,因為他們報銷單是這樣的,采購貨款,包括購買軟件,進銷存那些都是沒有走付款申請單,紙質(zhì)都沒就算了,那起碼線上申請的比如釘釘?shù)?,也沒打印出來作為原始憑證,釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?,是?yīng)付單,然后他們有一個這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費發(fā)票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對公賬戶,又沒有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會有疑問的嗎,因為一直以前不都是對應(yīng)銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?,還是說有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開具的,就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費,員工的也是自己個人車那種,以及過路費那些,這些報銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
買的食材都是市場上買的,幾乎沒有發(fā)票,這怎么得出計稅依據(jù)呢
你好,你賬上做的原材料。
還有租金,之前會計一直沒有報租賃合同的印花稅,我可以把一年的租金現(xiàn)在一次性申報租賃合同印花稅嗎
可以的,可以這么做的。
老師,個體工商戶租賃合同印花稅申報有什么優(yōu)惠 政策嗎
你好,可以減半繳納的
我提交稅源信息的時候系統(tǒng) 提醒我符合0009011707號減免政策,我按這個編號 選了政策,最后是全部減免了。我可以這樣操作申報吧
0009011707|SXA031900322|《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于廉租住房經(jīng)濟適用住房和住房租賃有關(guān)稅收政策的通知》 財稅〔2008〕24號第二條第(二)項|免征個人出租承租住房簽訂的租賃合同印花稅
你看一下你們符合要求嗎?
0009011707|SXA031900322|《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于廉租住房經(jīng)濟適用住房和住房租賃有關(guān)稅收政策的通知》 財稅〔2008〕24號第二條第(二)項|免征個人出租承租住房簽訂的租賃合同印花稅。我們是個體工商戶呀,您幫忙看看這是符合的嗎
你們出租的是住房嗎?
是我們租的地方來做餐飲行業(yè)
不可以也不符合的
那系統(tǒng)咋就自己 跳出這個政策來了
應(yīng)該是你們個體戶選擇了財產(chǎn)租賃,就會出現(xiàn)這個 符合要求你就選擇 不符合的不要
我填的稅目名稱 是租賃合同,不是財產(chǎn)租賃。聽你這樣一說我也不知道自己 符不符合了
不符合 取消就可以