你好,租金的需要交你購買的食材需要交 餐飲服務(wù)不用交
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項,但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師,我們單位是餐飲行業(yè),平時都是固定一些公司人員來聚餐吃飯,有租金主產(chǎn)生,其他就是就餐后開出的銷項發(fā)票,這些需要交印花稅嗎
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了,因為他們報銷單是這樣的,采購貨款,包括購買軟件,進(jìn)銷存那些都是沒有走付款申請單,紙質(zhì)都沒就算了,那起碼線上申請的比如釘釘?shù)模矝]打印出來作為原始憑證,釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾垼菓?yīng)付單,然后他們有一個這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費(fèi)發(fā)票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對公賬戶,又沒有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會有疑問的嗎,因為一直以前不都是對應(yīng)銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?,還是說有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開具的,就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費(fèi),員工的也是自己個人車那種,以及過路費(fèi)那些,這些報銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
公司報銷,沒車還報油票,報銷擠壓三個月報一次,一次每人報個幾千幾萬塊。 還有一種情況就是專管員經(jīng)常打電話給我們說,哪哪公司為高風(fēng)險公司,他們給我們開的票不能用,要做轉(zhuǎn)出。 經(jīng)查這些有問題的發(fā)票都為酒店餐飲和住宿發(fā)票,金額很大2W\\5W\\1W多的,這些發(fā)票為領(lǐng)導(dǎo)報銷,且沒有說明這些是做什么的支出,也沒有其它證明文件。報銷時只拿上來一張發(fā)票。 和領(lǐng)導(dǎo)說了這些為高風(fēng)險企業(yè)開的票不能用,領(lǐng)導(dǎo)就不報了,結(jié)果后面又開這樣的大額酒店發(fā)票。 1.這樣的情況該怎么處理? 2.專管員/協(xié)管員若是經(jīng)常給我們打電話說哪哪公司高風(fēng)險發(fā)票不能用要轉(zhuǎn)出,普票也要轉(zhuǎn)出嗎?普票不能抵扣啊? 3.專管老師要是經(jīng)常給我們打這樣的電話,我們有沒有風(fēng)險??? 4.這些發(fā)票都是普票,就算入賬了我們有什么風(fēng)險嗎?
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說明這樣寫行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費(fèi)按及時入賬 導(dǎo)致每月報表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫一份說明,這個怎么寫說明比較好點? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時入賬了 由于一般戶沒流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒得打印回單及時入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫好的說明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問一下,上個月發(fā)的年休假,工資薪金個稅報忘記了,這個月補(bǔ)報可以嗎?
老師,我想請問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺貨車出售給個人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
買的食材都是市場上買的,幾乎沒有發(fā)票,這怎么得出計稅依據(jù)呢
你好,你賬上做的原材料。
還有租金,之前會計一直沒有報租賃合同的印花稅,我可以把一年的租金現(xiàn)在一次性申報租賃合同印花稅嗎
可以的,可以這么做的。
老師,個體工商戶租賃合同印花稅申報有什么優(yōu)惠 政策嗎
你好,可以減半繳納的
我提交稅源信息的時候系統(tǒng) 提醒我符合0009011707號減免政策,我按這個編號 選了政策,最后是全部減免了。我可以這樣操作申報吧
0009011707|SXA031900322|《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于廉租住房經(jīng)濟(jì)適用住房和住房租賃有關(guān)稅收政策的通知》 財稅〔2008〕24號第二條第(二)項|免征個人出租承租住房簽訂的租賃合同印花稅
你看一下你們符合要求嗎?
0009011707|SXA031900322|《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于廉租住房經(jīng)濟(jì)適用住房和住房租賃有關(guān)稅收政策的通知》 財稅〔2008〕24號第二條第(二)項|免征個人出租承租住房簽訂的租賃合同印花稅。我們是個體工商戶呀,您幫忙看看這是符合的嗎
你們出租的是住房嗎?
是我們租的地方來做餐飲行業(yè)
不可以也不符合的
那系統(tǒng)咋就自己 跳出這個政策來了
應(yīng)該是你們個體戶選擇了財產(chǎn)租賃,就會出現(xiàn)這個 符合要求你就選擇 不符合的不要
我填的稅目名稱 是租賃合同,不是財產(chǎn)租賃。聽你這樣一說我也不知道自己 符不符合了
不符合 取消就可以