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老師,我們12月結(jié)賬的時候,發(fā)現(xiàn)有很多成本票沒有收回來,我想問下,這些票是收不回來,我12月底是不是先放入成本,匯算清繳的時候在調(diào)整,是不是???

2024-01-13 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 14:26

是的,匯算前收回來就可以的哈

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齊紅老師 解答 2024-01-13 14:36

如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個五星好評哦

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是的,匯算前收回來就可以的哈
2024-01-13
這個是虛增的業(yè)務(wù)還是實際的?
2025-01-21
您好,24年財報要動的,1月收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄里的損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表要考慮這個調(diào)整。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-03-24
您好,收入不是以前確認(rèn)了,收到發(fā)票紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額重新做賬
2022-04-13
調(diào)增,六月改不了,為什么不調(diào)增呢,不麻煩
2021-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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